Решением маслихата города Семей от 2015 года № программа развития города Семей



страница13/13
Дата13.06.2016
Размер2.25 Mb.
ТипРешение
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Пути достижения

Этап 1

Этап 1

Развитие сети дошкольных организаций за счетстроительства 5 детских садов в рамках государственно-частного партнерства, а такжевозврата зданий бывших детских садов в коммунальную собственность.

Доступность и повышение качества дошкольного обучения и воспитания будет реализовываться также путем размещения государственного заказа в частных детских садах.

Этап 2

Создание условий для получения качественного дошкольного воспитания и обучения за счет: строительства 2 новых детских садов, совершенствования материально-технической базы дошкольных организаций, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников.

Проводимые меры позволят сократить очередность на получение мест в детских дошкольных организациях.
Цель 4. Улучшение и сохранение здоровья населения города




Наименование индикаторов, показателей

Ед.

Этап 1

Этап 2

Ответствен-ный исполнитель

2011

2012

2013

2014

2015

12

Целевые индикаторы

Ожидаемая продолжительность жизни населения, лет



лет













69

Управление здравоохранения ВКО

13

Снижение общей смертности на 1000 чел. населения

на 1000 населения

9,8

9,8

9,5

9,0

8,0

Управление здравоохранения ВКО

Задача 1.Стабилизация демографических показателей здоровья населения, снижение бремени социально значимых заболеваний.

13.1

Снижение материнской смертности(случаев на 100 тыс. детей, родив-шихся живыми)

на 100 тыс.родившихся живыми

29,0

14,0

13,8

13,6

13,4

Управление здравоохранения ВКО

13.2

Снижение младенческой смертности(случаев на 1000 детей, родившихся живыми)

на 1000 родившихся живыми

16,2

13,3

13,1

12,9

12,7

Управление здравоохранения ВКО

13.3

Стабилизация и снижение детской смертности (от 0 до 5 лет на 1000 родившихся живыми)

на 1000 родившихся живыми

18,4

15,6

15,2

14,8

14,4

Управление здравоохранения ВКО

13.4

Снижениесмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения

на 100 тыс.населения

512

400,1

400,0

398,0

396,0

Управление здравоохранения ВКО

13.5

Снижениесмертности от онкологических заболеваний, на 100 тыс. населения

на 100 тыс.населения

145,0

149,8

149,5

149,0

148,0

Управление здравоохранения ВКО

13.6

Снижениесмертности от туберкулеза, на 100 тыс. населения

на 100 тыс.населения

27,1

16,7

15,8

15,0

14,3

Управление здравоохранения ВКО

13.7

Удержание распространенности ВИЧ инфекции в возрастной группе 15-49 лет) в пределах 0,2-0,6 %

%

0,3

0,2

0,3

0,4

0,5

Управление здравоохранения ВКО

13.8

Заболеваемость туберкулезом, на 100 тыс. населения

на 100 тыс. населения

138,0

110,2

104,6

99,3

94,3

Управление здравоохранения ВКО

13.9

Увеличение удельного веса больных туберкулезом, обеспеченных социальным пакетом (питание, льготный проезд) на поддерживающем лечении

%

20,0

55,0

65,0

85

100,0

Управление здравоохранения ВКО

13.10

Снижение дефицита во врачебных кадрах

количество

31

25

23

20

15

Управление здравоохранения ВКО

13.11

Увеличение удельного веса врачей общей практики от общего числа специалистов ПМСП

%

55

28

32

42

50

Управление здравоохранения ВКО

13.12

Обеспечение охвата скрининговыми

осмотрами не менее 30% от общей численности населения



%

30

34,7

35

35

35

Управление здравоохранения ВКО


Пути достижения

Этап 1

Снижение заболеваемости экстрагенитальной патологией у женщин, в том числе повышение выявляемости при скрининговых осмотрах рака молочной железы и рака шейки матки на ранних стадиях.

Оснащение родовспомогательных организаций здравоохранения современным медицинским оборудованием. Повышение уровня квалификации медицинских кадров родовспомогательных организации.

Снижение числа абортов среди женщин репродуктивного возраста. Повышение удельного веса женщин, взятых на учет по беременности в сроки до 12 недель, 100% обеспечение беременных железо-йодосодержащими препаратами, обучение беременных принципам безопасного материнства.

Проведение профилактических медицинских осмотров женщин, скрининга беременных женщин, санитарно-просветительной работы по вопросам профилактики ОРВИ, пневмонии у детей. Совершенствование работы кабинетов «Здорового ребенка». Обеспечение охватом детей до 2 лет прививками против пневмококковой инфекции с 2013 года. Обеспечение школьников горячим питанием.

Обеспечение свободного выбора врача в организациях первичной медико-санитарной помощи для населения, эффективности работы стационаров соответствии с протоколами диагностики и лечения.

Оптимизация коечной сети, то есть снижение круглосуточных коек в стационарах путем увеличения стационарозамещающих коек. Укрепление материально-технической базы организаций здравоохранения, оказывающих специализированнуюпомощь.Обеспечение 100% прохождения медицинскими организациями города процедуры аккредитации.

Обучение менеджеров здравоохранения, увеличение числа частных медицинских организаций, осуществляющих государственный заказ на оказание медицинской помощи в рамках ГОБМП.

Увеличение уровня расходов на ПМСП от общего объема, укрепление материально-технической базы объектов ПМСП, снижение удельного веса организаций ПМСП, находящихся в аварийных и арендованных зданиях.

Увеличение доли врачей общей практики от общего числа специалистов ПМСП и объем оказываемой ими медицинских услуг.



Этап 2

Укрепление материально-технической базы медицинских организаций (приобретение медицинского оборудования, капитальный ремонт, строительство объектов и т.д.). Обеспечение бесплатными и льготными лекарственными препаратами. Увеличение числа восстановительных и реабилитационных коек в стационарах города.

Проведение скрининга по 6 видам (раннее выявление болезней системы кровообращения, онкологической патологии, глаукомы, болезней слуха, эндокринных заболеваний, инфекционных болезней - гепатиты В и С).

Обеспечение своевременного выявления и диагностики больных туберкулезом (в т.ч. бактериовыделителей) в системе первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Обеспечение раннего выявления туберкулеза среди групп риска, своевременной изоляций детей из очага туберкулезной инфекции, 100% госпитализаций больных туберкулезом с бацилловыделением и обеспечение социальным пакетом.


Цель 4. Формирование эффективной системы социальной защиты граждан.


п/п

Наименование индикаторов, показателей

Этап I

Этап II

Ответственный исполнитель

2011

2012

2013

2014

2015




14

Целевой индикатор:

Доля трудоустроенных безработных от числа лиц, обратившихся по вопросу трудоустройства, %




85,2

73,6

85,5

85,6

85,7

ОЗиСП

Задача 1. Расширение возможностей трудоустройства

14.1

Количество созданных рабочих мест, единиц

2272

2300

2320

2092

2100

ОЗиСП

14.2

Доля квалифицированных специалистов в составе привлекаемой иностранной рабочей силы

100

100

72

75

75

ОЗиСП

14.3

Количество трудоустроенных из числа лиц, прошедших профессиональное обучение













195

ОЗиСП


Пути достижения:

Этап 1

Проведение ежемесячного мониторинга и прогнозирование ситуации на рынке труда. Для повышения эффективности прогнозирования рынка труда разрабатывается Карта занятости города, посредством которой формируется баланс трудовых ресурсов (спрос и предложение).

Уровень безработицы будет снижаться за счет вовлечения самозанятых, безработных и малообеспеченного населения в активные формы Программы Дорожная карта занятости 2020. Реализация Программы будет осуществляться по следующим направлениям:

1. обеспечение занятости за счет развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства;

2. создание рабочих мест через развитие предпринимательства и развитие опорных сел;

3. содействие в трудоустройстве через обучение и переселение в рамках потребностей работодателя.

Кроме того, снижение уровня безработицы будет осуществляться за счет создания новых и расширение действующих производств, развития малого и среднего бизнеса.

С целью защиты от безработицы социально уязвимых групп будет продолжена работа посредством организации оплачиваемых общественных работ. Эти меры позволят удержать уровень безработицы и защитить социально-уязвимые слои населения.

Доля трудоустроенных лиц из числа, обратившихся по вопросу трудоустройства, увеличится за счет гибкой системы профессиональной подготовки и переподготовки по 4-х сторонним договорам и с учетом потребности рынка труда, отдавая предпочтение профессиям, заявленным работодателями.

В целях защиты внутреннего рынка труда будет увеличиваться доля квалифицированных специалистов в составе привлекаемой иностранной рабочей силы за счет сокращения доли привлекаемых низкоквалифицированных специалистов.

Организация и проведение ежеквартальных ярмарок вакансий.

Организация и проведение обучающих семинаров по вопросам содействия занятости населения.


Этап 2

Продолжится работа по снижению общего уровня безработицы, созданию новых рабочих мест.




№ п/п

Наименование индикаторов, показателей

Этап I

Этап II

Ответственный исполнитель

2011

2012

2013

2014

2015

15

Целевой индикатор

Доля населения с доходами ниже прожи-точного минимума, %



-

1,2

1,2

-

-

ОЗиСП

Задача 2. Социальная поддержка наиболее уязвимых слоев населения

15.1

Удельный вес трудоспособного населения в составе получателей адресной социальной помощи, %

38,0

35

33,5

33,0

30,0

ОЗиСП

Задача 3. Создание условий для оказания специальных социальных услуг на современном качественном уровне.

16

Целевой индикатор

Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении)



95,2

96,2

91,4

92,9

91,5

ОЗиСП

17


Целевой индикатор

Количество объектов социальной, транспортной инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвалидов от количества паспортизированных объектов, единиц









16

14

35

ОЗиСП

Пути достижения:

1 этап

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума будет снижена за счет снижения уровня безработицы, трудоустройства социальной уязвимых слоев населения, а также за счет оказания социальной помощи адресату.

Доля занятого населения к экономически активному населению будет сохраняться на уровне, в связи с демографическими процессами (повышение рождаемости, снижения смертности и миграции населения)

Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума за счет создания новых рабочих мест.

Усиление работы участковых комиссии в части выявления нуждающихся граждан путем обхода населения с целью выявления нуждающихся в жилищной и социальной помощи.

2 этап

Продолжится социальная поддержка наиболее уязвимых слоев населения. Согласно Стратегическому плану развития Республики Казахстан до 2020 года в 2015 году предполагается увеличение порогового уровня размера черты бедности до 60% от величины прожиточного уровня в связи с этим соответственно планируется рост числа получателей ГАСП.

Привлечение производственных предприятий области, малого и среднего бизнеса для оказания материальной помощи малообеспеченным гражданам.

Пути достижения:

Этап 1

Для повышения качества предоставляемых услуг будут созданы условия для оказания специальных социальных услуг на современном качественном уровне путем строительства и реконструкции медико-социальных учреждений социально уязвимым слоям населения.

Будут включены в работу по обслуживанию лиц с ограниченными возможностями в условиях полустационаров неправительственные организации, дополнительно открыто отделение дневного пребывания все это позволит постепенно снижать пребывание в стационарных учреждениях. Внедрение новых стандартов по обслуживанию в стационарах, полустационарах и на дому позволит повысить качество предоставляемых услуг.

Этап 2

Продолжится работа по созданию условий предоставления качественных специальных социальных услуг. В связи с вводом в эксплуатацию медико-социальных учреждений появится возможность создания новых рабочих мест в сельской местности. Привлечение неправительственного сектора к оказанию услуг для целевых групп.

Содействие для предоставления качественных специальных социальных услуг в негосударственном секторе
Цель 5. Сохранение, популяризация и пропаганда отечественной культуры.


п/п

Наименование индикаторов, показателей

Этап I

Этап II

Ответственный исполнитель

2011

2012

2013

2014

2015




18

Целевые индикаторы:

Количество проведенных социально значимых и культурных мероприятий















135

Отдел культуры и развития языков

18.1

Среднее число посетителей организаций культуры на 1000 человек:

библиотек














111,9


Отдел культуры и развития языков


Пути достижения

Этап 1

Увеличение объема финансирования значимых культурно-массовых мероприятий, расширение сети, а также укрепление материально-технической базы учреждений культуры. Совершенствование форм и методов работы в учреждениях культуры.


Этап 2

Увеличение количества культурно-массовых мероприятий, конкурсов, фестивалей, акций и иных творческих проектов с участием жителей города, в частности молодежи.


Цель 6. Увеличение доли населения, владеющего государственным языком.



п/п

Наименование индикаторов, показателей

Этап I

Этап II

Ответственный исполнитель

2011

2012

2013

2014

2015




19

Целевой индикатор:

Доля взрослого населения, владеющего государственным языком, %



70,5

72,0

74,0

76,0

77,0

Отдел культуры и развития языков

Задача 1. Расширение социально-коммуникативных и консолидирующих функций государственного языка

19.1

Доля ведения делопроизводства на государственном языке в общем документообороте, %

99,5

87,5

88

91

92

Отдел культуры и развития языков

Пути достижения

Этап 1

Реализация Государственной программы функционирования и развития языков на 2011-2020 годы позволит поднять роль и престиж государственного языка в общественной жизни.

Организация обучения всех категорий населения государственному языку и другим языкам, совершенствование методики обучения позволит повысить ее качество.

Этап 2

Одним из реальных путей расширения сферы употребления государственного языка является увеличение объема передач по телерадиовещательным каналам и количества печатных изданий на государственном языке. На дальнейшее укрепление межнациональной стабильности и консолидации общества будут направлены и проводимые культурно-массовые и общественно-политические мероприятия.



Цель 7. Развитие массового спорта и спорта высших достижений.


п/п

Наименование индикаторов, показателей

Этап I

Этап II

Ответственный исполнитель

2011

2012

2013

2014

2015





20

Целевой индикатор:

Увеличение охвата населения всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %



12,5

15,6

16,1

16,7

16,9

Отдел физической культуры и спорта

Задача 1. Пропаганда физической культуры и спорта и обеспечение участия спортсменов в областных соревнованиях

20.1

Охват детей и подростков занимающихся физической культурой и спортом, %


10,0

10,75

10,84

10,88

10,95

Отдел физической культуры и спорта

20.2

Количество доступных объектов для занятия физкультурой и массовым спортом, ед.










374

377

Отдел физической культуры и спорта

Пути достижения

Этап 1

Пропаганда физической культуры и спорта будет обеспечена участием спортсменов в областных соревнованиях, путем проведения спортивно-массовых мероприятий; проведением внеклассной секционной работы с учащимися общеобразовательных школ; подготовкой и участием членов городских сборных команд по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях; участием в городских спортивных мероприятиях сельского населения.

Этап 2

Продолжится работа по увеличению количества спортивных объектов за счет их строительства и реконструкции.



Цель 8. Обеспечение единства нации и укрепление казахстанского патриотизма. Укрепление государственности посредством совершенствования взаимодействия государства с институтами гражданского общества.


п/п

Наименование индикаторов, показателей

Этап I

Этап II

Ответственный исполнитель

2011

2012

2013

2014

2015




21

Целевой индикатор:

Увеличение доли населения, положительно оценивающего взаимоотношения институтов гражданского общества и государства,%



53,0


62,0


63,0


64,0


67,0


Отдел внутренней политики

Задача 1. Сохранение и укрепление межэтнического и межконфессионального согласия

21.1

Уровень удовлетворенности населения от 14 до 29 лет государственной политикой в отношении молодежи

-

27

30

35

40

Отдел внутренней политики

21.2

Доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных организаций

16


19

20

22

23

Отдел внутренней политики

Задача 2. Реализация государственной программы «Информационный Казахстан 2020»

21.3

Уровень охвата населения отечественным телевещанием













71

Отдел внутренней политики

21.4

Количество абонентов подключенных к отечественному телевещанию и зарегистрированным кабельным операторам













13494

Отдел внутренней политики

Пути достижения

Этап 1

За счет разработки, реализации эффективной модели взаимодействия с молодежью, направленной на повышение патриотического самосознания, гражданской ответственности, формирование активной общественной позиции путем проведения Форумов, молодежных мероприятий, акций, круглых столов, летних школ; вручение премий акима города; обеспечением функционирования ресурсных центров, проведением конкурсов социальных служб для молодежи в рамках государственного социального заказа.
Этап 2

В течение всего периода повышение эффективности реализации государственной информационной политики в регионе будет осуществляться:

путем размещения госзаказа на информационное освещение приоритетных направлений развития города Семей ВКО через печатные и электронные СМИ;

проведение различных креативных мероприятий, наглядная агитация и издание материалов в рамках информационно-пропагандистской работы;

обеспечением проведения информационно-разъяснительных работ с населением по продвижению услуг отечественного телевещания на мероприятиях, проводимых отделом.
Цель 9. Обеспечение надежного правопорядка на улицах и общественных местах, развитие системы профилактики правонарушений. Организация и проведение мероприятий по спасению жизни людей, предупреждению, снижению тяжести и оперативной ликвидации последствии чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени



п/п

Наименование индикаторов, показателей

Этап I

Этап II

Ответствен-ный исполнитель

2011

2012

2013

2014

2015




22

Целевой индикатор:

Удельный вес преступлений, совершенных на улицах












15,2

20

УВД г. Семей

Задача 1. Укрепление общественного порядка, увеличение профилактической составляющей в противодействии преступности

22.1

Снижение уровня грабежей, совершенных на улицах










9,4

9,2

УВД г. Семей

22.2

Снижение уровня хулиганства, совершенных на улицах










33,3

33,0

УВД г. Семей

Задача 2. Сокращение аварийности на дорогах и тяжести их последствий

23

Целевой индикатор:

Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях












7

8

УВД г. Семей

23.1

Количество дорожно-транспортных происшествий (на 10 тысяч единиц автотранспорта)

78,9

41

43

46,0

48,0

УВД г. Семей

24

Целевой индикатор:

Максимальный охват городов и районов области силами оперативного реагирования при ЧС












77

79

ДЧС и ОЧС



Задача 3. Создание условий по снижению рисков и минимизации ущерба от техногенных аварий, катастроф и стихийных бедствий

24.1

Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия паводкам и наводнениям, селям, оползням, землетрясениям, пожарам

-

54,3

61,2

67,8

70,8

Акимат города и акимы сельских округов, ОЧС


Пути достижения

Этап 1

Внедрение проекта «Безопасный двор», с применением камер наружного видеонаблюдения, установленных во дворах жилых домов центра города, развитие института консьержей. Проведение совместно с заинтересованными ведомствами комплексной операции «Подросток», включающей оперативно-профилактические мероприятия «Группа»; «Здоровье»; «Всеобуч» и др.

Реализация данных мероприятий позволит снизить количество совершенных преступлений на улицах и в общественных местах: в первом этапе на 2-3%, во втором этапе на 3,4%.

Дальнейшее развитие общественных объединений правоохранительной направленности, участие граждан и организаций в профилактике правонарушений, активизация поощрение лиц участвующих в охране общественного порядка.



Этап 2

Развитие Центра оперативного управления в городе Семей.

Реализация комплекса мер по профилактике правонарушений прежде всего, в семейно-бытовой сфере, подростковой и молодежной среде позволит сократить количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения, ранее судимыми и несовершеннолетними на первом этапе на 1-2%, на втором на 2-3%.

Проведение оперативно-профилактических мероприятий направленных на предупреждение и пресечение правонарушений, создающих реальную угрозу безопасности дорожного движения, укрепление дисциплины участников дорожного движения с использованием технических средств, автоматически фиксирующих правонарушения на дорогах.

Усиление контроля за содержанием улично-дорожной сети, организацией пассажирских перевозок и качеством подготовки водителей транспортных средств.

Внедрение современных методов диагностики и лечения наркозависимых, укрепление служб медико-социальной реабилитации больных наркоманией в наркодиспансерах.

Для достижения поставленных целей необходимо провести модернизацию системы оповещения населения, оснастить территориальные спасательные формирования оборудованием и инструментами, обеспечить инженерную защиту потенциально-опасных мест возникновения ЧС, создать достаточные запасы материально-технических резервов, дополнительно создать 5 опорных пунктов пожаротушения, провести ремонт пожарных гидрантов, произвести капитальный ремонт существующих защитных сооружений.
Стратегическое направление3. Модернизация инфраструктурного комплекса, способствующего форсированной индустриализации экономики и обеспечению качественных жилищно-коммунальных и транспортных услуг
Цель 1. Обеспечение доступности жилья


п/п

Наименование индикаторов, показателей

Этап I

Этап II

Ответственный исполнитель

2011

2012

2013

2014

2015




25

Целевые индикаторы:

Индекс физического объема строительных работ, %



-

101

101

101,5

102,0

Отдел строительства

г. Семей



25.1

Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий, тыс. кв. метр

-

77,65

89,9

107,0

104,0

Отдел строительства, Отдел архитектуры и градостроительства

Пути достижения

Этап 1

Реализация первого этапа планируется на 2011-2013 годы за счет введения в эксплуатацию 259,5 тыс.кв.метров, в том числе: 4,5 тыс.кв. метров повторного использования кредитов жилья, 22,5 тыс.кв.метров арендного жилья, 169 тыс.кв.метров жилья частными застройщиками, жилья через систему жилстройсбережений 12,5 тыс.м2, коммерческое жилье – 34,0 тыс.м2, 7,0 тыс.кв.метров жилья по программе «Занятость 2020», а также обеспечение инженерно-коммуникационной инфраструктурой жилых домов, строительство которых предусмотрено на первом этапе.



Этап 2

На предусмотренные средства в 2014-2015 годах планируется ввести в эксплуатацию 215,4 тыс.кв.метров, в том числе: 22,5 тыс.кв.метров арендного жилья; через систему жилстройсбережений 13,5 тыс.кв.м., 7,0 тыс.кв.метров жилья по программе «Занятость 2020», коммерческое жилье – 30,5 тыс.м2, 132,9 тыс.кв.метров жилья частными застройщиками, а также обеспечение инженерно-коммуникационной инфраструктурой жилых домов, строительство которых предусмотрено во втором этапе.

.

Цель 2. Повышения уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли.

п/п



Наименование индикаторов, показателей

Этап I

Этап II

Ответственный исполнитель

2011

2012

2013

2014

2015




26

Целевой индикатор:

Доля автомобильных дорог местного значения находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии





















64,1

64,2

64,3

64,4

64,9

Отдел ЖКХ ПТ и АД

Задача 1. Восстановление и совершенствование транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности автотранспортных процессов

26.1

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог местного значения



1,95

4

7,5

4,0


Отдел ЖКХ ПТ и АД


Пути достижения

Для достижения поставленной цели и решения намеченной задачи будут реализованы проекты по среднему, текущему ремонту и содержание автомобильных дорог местного значения.



Цель 3. Обеспечение населения качественными, доступными транспортными услугами.


п/п

Наименование индикаторов, показателей

Этап I

Этап II

Ответственный исполнитель

2011

2012

2013

2014

2015




27

Целевой индикатор

Объем пассажирооборота (млн. пасс.)



-

378,2

416,1

457,7

503,4

Отдел ЖКХ ПТ и АД

Задача 2. Открытие новых маршрутных перевозок

27.1

Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов, %

-

5

3

1

0


Отдел ЖКХ ПТ и АД


Пути достижения.

Этап 1

Ужесточение контроля над соблюдением договорных обязательств, улучшение системы диспетчерского сопровождения автобусов.

Этап 2

Обеспечение благоприятных условий работы для перевозчиков (состояние автомобильных дорог, пресечение деятельности нелегальных перевозчиков).


Цель 4. Комфортное проживание граждан города.

п/п



Наименование индикаторов, показателей

Этап I

Этап II

Ответственный исполнитель

2011

2012

2013

2014

2015




28

Целевой индикатор:

Увеличение доли объектов кондоминиума, обеспеченных нормативной эксплуатацией















31

Отдел ЖКХ ПТ и АД

Задача 1. Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению

28.1

Доля объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта













18,9

Отдел ЖКХ ПТ и АД

Пути достижения.

Этап 1

Реаизация инвестиционных проектов по реконструкции, строительству систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения.



Этап 2

Контроль жилищной инспекции в сфере жилого фонда, установка приборов учета тепла многоквартирных домов, индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды у абонентов.


Цель 5. Устойчивое обеспечение населения питьевой водой в необходимом количестве и гарантированного качества.

п/п



Наименование индикаторов, показателей

Этап I

Этап II

Ответственный исполнитель

2011

2012

2013

2014

2015

29

Целевой индикатор:

Увеличение уровня доступа населения к централизованному водоснабжению, %



89

95,1

95,9

93,6

95

Отдел ЖКХ ПТ и АД

Задача 2. Устойчивое развитие системы водоснабжения

29.1

Количество населенных пунктов, подключенных к централизованному водоснабжению













17


Отдел ЖКХ ПТ и АД


Пути достижения

Этап 1.

Реализация инвестиционных проектов в сельских населенных пунктах города, направленных на строительство, реконструкцию и модернизацию систем водоснабжения.

Максимальное использование подземных вод питьевого качества с утвержденными запасами и отход от организации подвоза питьевой воды.

Этап 2.

Организация эксплуатации систем водоснабжения с завершенным ремонтом и материально-техническим оснащением эксплуатирующих предприятий;

в целом реализация запланированных инвестиционных проектов позволит обеспечить бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребностей населения в питьевой воде в необходимом количестве и гарантированного качества.
Цель 6. Обеспечение бесперебойного и стабильного функционирования систем водоотведения в населенных пунктах города Семей.

п/п



Наименование индикаторов, показателей

Этап I

Этап II

Ответст-венный исполни-тель

2011

2012

2013

2014

2015




30

Целевой индикатор:

Увеличение уровня обеспеченности населения услугами водоотведения, %


60,1

34,3

34,6

36,2

40


Отдел ЖКХ ПТ и АД

Задача 3. Восстановление системы водоотведения района

30.1

Количество населенных пунктов, обеспеченных услугами водоотведения












2


Отдел ЖКХ ПТ и АД

30.2

Очищено сточных вод путем полной биологической очистки, тыс.куб.м.










14468

14468,0

Отдел ЖКХ ПТ и АД


Пути достижения:

Этап 1.

Реализация инвестиционных проектов по ремонту и восстановлению системы водоотведения, канализационных систем, коллекторов города;

усовершенствование технологии очистки сточных вод путем замены оборудования на современное, более долговечное и менее энергоемкое.

Этап 2.

Организация эксплуатации систем водоотведения с заменой, ремонтом и материально-техническим оснащением эксплуатирующих предприятий.



В целом реализация запланированных инвестиционных проектов позволит обеспечить бесперебойное, стабильное функционирование систем водоотведения в городе, увеличит уровень обеспеченности населения услугами водоотведения.
Стратегическое направление 4. Развитие сельских территорий

Цель 1. Создание основы устойчивого развития сельских территорий, обеспечение более высокого уровня жизнеобеспечения сельских жителей.


п/п

Наименование индикаторов, показателей

Этап I

Этап II

Ответствен-ный исполнитель

2011

2012

2013

2014

2015




























31

Целевой индикаторУвеличение количества сельских населенных пунктов с высоким потенциалом развития

-

-

1

1

1

Аппарат акима

Задача 1. Содействие в создании нормальных условий жизнеобеспечения села

31..1

Привлечение специалистов сферы образования на село

12

10

11

10

10

Отдел экономики и бюджетного планирования

31..2

Привлечение специалистов сферы здравоохранения на село, чел




-

2

2

2

Отдел экономики и бюджетного планирования

31..3

Увеличение удельного веса молодых специалистов, прибывших на село, обеспеченных социальным пакетом (жилье),













42

Отдел экономики и бюджетного планирования

Пути достижения

Этап 1

Реализация комплексного плана развития опорных сел, программы «С дипломом в село», Дорожной карты занятости 2020.

Для формирования условий устойчивого развития сельских населенных пунктов будет реализована система мер развития аграрной экономики, инвестированию строительства, реконструкции объектов здравоохранения, водоснабжения, организация досуга сельского населения путем открытия объектов культуры (строительства объектов здравоохранения, обеспечение качественной питьевой водой, содержание дорог).

Этап 2

Развитие системы здравоохранения в ауле предусматривается путем совершенствования финансовых инструментов на рынке медицинских услуг, улучшения обеспечения доступа к медицинским услугам жителей села, активизации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни.

В целом будет достигнут рост благосостояния сельского населения за счет роста занятости, доходов населения, снижения бедности в первую очередь в сельских населенных пунктах с высоким и средним потенциалом развития, снижение внешней миграции и стабилизацию внутриобластной миграции.
Стратегическое направление 5. Государственные услуги
Цель 1. Повышение доступности государственных электронных услуг для граждан и организаций и внедрение современных систем безопасности.




Наименование индикатора

1 этап

2 этап

Ответст-венный исполни-тель

2011

2012

2013

2014

2015




33

Целевой индикатор:

Уровень удовлетворенности населения качеством оказания социально-значимых услуг местными исполнительными услугами, (%)



10

40

50

60

70

Отдел информационных технологий

Задача. Перевод государственных услуг в электронный вид, автоматизация внутренних бизнес-процессов МИО

33.1

Снижение количество нарушений сроков оказания государственных услуг

-

-

-

0

0

Отдел информационных технологий

33.2

Снижение количества поступивших жалоб на качество оказания государственных услуг

-

-

-

0

0

Отдел информационных технологий

33.3

Доля электронного документооборота от общего объема документооборота в аппарате акима города (%)

60

60

70

80

85

Отдел информационных технологий



Пути достижения:

Этап 1

Для достижения поставленной цели будет внедрена система оценки уровня удовлетворенности граждан качеством оказания государственных услуг, будет проведено обследование бизнес - процессов, осуществляемых функций местных исполнительных органов, с целью выявления необходимости создания информационных систем или развития имеющихся информационных систем, для перевода оказываемых услуг населения в электронный формат.

Для развития ведомственного документооборота будет проведено подключение рабочих мест государственных служащих внутри аппарата акима и самостоятельных отделов.

Этап 2

В целях повышения доступности государственных электронных услуг для граждан и организаций будет расширено количество оказываемых услуг через ЦОН и будет продолжена работа по тиражированию социально-значимых услуг в электронный формат, с учетом утвержденных стандартов и регламентов государственных услуг.


5. Этапы реализации.

На промежуточном этапе (2011-2013 годы) предусмотрена реализация первооочередных мероприятий, нацеленных на решение среднесрочных задач и формирующих основу для достижения поставленных стратегических целей и задач.



На заключительном этапе (2014-2015 годы) предусмотрено реализация стратегических мероприятий нацеленных и обеспечивающих достижение запланированных целевых показателей и индикаторов в сферах экономического развития, социальной сферы, инфраструктурного комплекса, территориальным устройством в системе государственного местного управления.

6. Необходимые ресурсы для достижения поставленных целей




    1. По источникам финансирования

(млн.тенге)


Наименование источника финансирования

Всего, млн. тенге

в том числе по годам

2011 г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

Итого

99 759,85

25 479,28

21 863,20

27 613,38

14 115,39

10 688,60

в том числе:



















республиканский бюджет

66 702,65

12 453,57

18 027,70

18 242,92

10509,52

7468,94

областной бюджет

5 955,13

1554,09

608,68

2574,66

518,2

699,5

городской бюджет


8968,07

1124,63

2502,92

2843,90

1775,17

721,46

собственные средства,

заемные средства

16894

10347

723,9

3251,9

1312,5

1258,7

Источник не определен

1240







700




540



7. Управление программой


Управление программой развития территории города Семей на 2011 – 2015 годы осуществляется городским отделом экономики и бюджетного планирования.

Процесс управления осуществляется согласно Правил разработки, реализации, проведения мониторинга, оценки и контроля Стратегического плана развития Казахстана, Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны, государственных программ, программ развития территорий, стратегических планов государственных органов, утвержденных Указом Президента Республики Казахстан от 4 марта 2010 года № 931, Указа Президента Республики Казахстан «О системе государственного планирования в Республике Казахстан» от 18 июня 2009 года №827 и включает следующие стадии: мониторинг, оценку, контроль.

Мониторинг проводится на основе отчетности, представляемой городскими учреждениями, ответственными за разработку и реализацию Программы раз в год по итогам года. Для его проведения городские учреждения, в пределах своей компетенции, представляют в городской отдел экономики и бюджетного планирования отчетность до 20 января года, следующего за отчетным, а городской отдел экономики и бюджетного планирования подготавливает общий отчет по мониторингу и представляет его в Управление экономики и бюджетного планирования ВКО не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

Контроль осуществляется на основе результатов мониторинга, оценки и проведенных контрольных мероприятий по выполнению Плана мероприятий по реализации Программы развития территорий города Семей на 2011 – 2015 годы.



Руководитель отдела экономики и

бюджетного планирования Г. Алтынбекова
Каталог: files -> loader
loader -> Выписка из постановления от 05 августа 2014 года №18/10 «Об итогах контроля за полнотой и своевременностью поступлений в местный бюджет в государственном учреждении «Отдел земельных отношений города Аксу»
loader -> Выписка из постановления от 16 января 2014 года №1/02 «Об итогах контроля за полнотой и своевременностью поступлений в местный бюджет в Коммунальное государственное предприятие «Теплосервис-Аксу»
loader -> Решение V краевой партконференции, проходившей в декабре 1925 г. «О советизации аула»
loader -> Тезис к докладу акима поселка Шульбинск перед населением, по результатам работы за 2015 год и задачах на 2016 год
loader -> Абай Кунанбаев Ибрай Алтынсарин
loader -> Классный час "день первого президента"


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница