Программа развития территории актюбинской области на 2011-2015 годы актобе, 2010


Общественная безопасность и правопорядок



страница10/10
Дата06.06.2016
Размер2.03 Mb.
ТипПрограмма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Общественная безопасность и правопорядок

 

Цель 12. Обеспечение правопорядка и общественной безопасности

32

Прогнозный уровень доверия населения к органам внутренних дел

%

50

51

52

53

54

ДВД

Задача 1. Обеспечение дорожной безопасности

32.1.

Снижение количества (уровня) дорожно-транспортных происшествий (на 10 тысяч единиц автотранспорта)

%

20,9

23,9

45,5

45

44,5

ДВД

Пути достижения поставленных задач :Приобретение и установка искусственных дорожных неровностей «лежачий полицейский»: 250 погонных метров.Приобретение 4-х стационарных комплексов автоматической и видеофиксации нарушений ПДД «Арена».Приобретение 1-ого комплекта магнитооптических приборов «Зоркий», позволяющего проводить идентификацию и выявление фальсификации номеров агрегатов транспортных средств.Приобретение 2-х фоторадарных комплексов «Крис П».Приобретение 250-ти единиц УКВ носимых аналоговых радиостанций «Мотоrоlа-240, 280».

Задача 2. Укрепление общественного порядка и поддержание необходимого уровня безопасности жизни, здоровья, конституционных прав и свобод граждан

32.2.

Увеличение доли раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений от числа преступлений данной категории, по которым уголовные дела находятся в производстве

%

51,6

57,2

33

34

35

ДВД

32.3.

Количество изъятых наркотиков, в том числе героина

кг

442/ 0,475

48/ 0,690

48/ 0,700

48/ 0,700

48/ 0,700

ДВД

 

Пути достижения поставленных задач:
Документирование арестованных лиц.
Приобретение услуг по изготовлению стикеров с антинаркотической пропагандой.
Приобретение услуг по изготовлению значков с логотипом городов области.
Приобретение услуг по изготовлению футболок и бейсболок с антинаркотическим логотипом.
Приобретение услуг по изготовлению папок для документов с логотипом УБН ДВД Актюбинской области.
Вымпел победителям антинаркотических акций с логотипом городов области и УБН ДВД Актюбинской области.
Материально-техническое обеспечение подразделений по борьбе с наркобизнесом.

33

Снижение людских и материальных потерь от чрезвычайных ситуаций

%

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Аппарт акима, ДЧС по Актюбинской области ( по согл.)

Задача 3 Повышение уровня готовности, оперативности и устойчивости управления в кризисных ситуациях

33.1

Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия паводкам и наводнениям, пожарам,снежным заносам землетрясениям, пожарам

%

50,5

50,6

50,7

50,8

50,9

Аппарт акима, ДЧС по Актюбинской области ( по согл.)




Пути достижения поставленных задач :

Выявление и мониторинг очагов,участков, зон опасных при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.



 

Проведение научно-изыскательной работы по определению границ укрепляемых участков, объема работы и методов сооружения инженертно-технических сооружений. Организация и проведение мониторинга за состоянием гидротехнических сооружений, водохранилищ области в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций.

 

Охват территории области космическим мониторингом за опасными природными явлениями ( степные пожары,снежные заносы, заторы, зажоры,паводки, наводнения,уровень рек, толщина льда, снежного покрова). Строительство снегоулавливающих сооружений. Создание на объектах локальных систем оповещения.Обновление запасов средств индивидуальной защиты и приборов радиационной и химической разведки (ежегодно).
Объем реализации комплекса организационных и инженерно-защитных мер по противодействию природным стихийным бедствиям, характерным для территории области (района, города и др.), в том числе путем включения его в стратегии развития региона, генеральные планы застройки.

 

Повышение степени оснащенности формировании ГО и ЧС, прохождение курсов по повышению квалификации руководящего состава и специалистов органов управления сил ГО и ЧС исполнительных органов области на республиканских курсах МЧС РК.

 

Обеспечение мер по выводу из эксплуатации изношеннгого оборудования, представляющих угрозу здоровью и жизни персонала и внедрению новых технологии.
Приобретение районными акиматами пожарной техники.
Провести противопаводковых и берегоукрепительные работы на водохозяйственных объектах, представляющих угрозу затопления.

Направление: Инфраструктура

Связь и коммуникации

 

Цель 13. Формирование современной инфо и телекоммуникационной инфраструктуры региона

34

Уровень удовлетворенности населения качеством услуг в сфере связи и коммуникаций

%

60

77

80

80

90

Инспекция связи и информатизации

Задача 1. Повышение уровня компьютерной грамотности, цифровизация связи и обеспечение мобильной связью

34.1

Уровень компьютерной грамотности населения

%

56

57

58

59

60

УО

34.2

Достижение 100-процентного уровня цифровизации местной телефонной связи к 2015 году

%

99

100

100

100

100

Филиал АО Казахтелеком

 

34.3

Обеспечение услугами мобильной связи населенных пунктов с численностью от 1000 человек и более

%

72

79

86

93

100

Инспекция связи и информатизации

 

Пути достижения поставленных задач:
Расширение бюджетного финансирования и стимулирование участия частного сектора в финансировании затрат по доведению количества школ, подключенных к широкополосному Интернету до 100%.
Обучение государственных и гражданских служащих работе со специализированным программным обеспечением, используемым при оказании государственных услуг.

 

Дальнейшее формирование единой информационной системы Актюбинской области, автоматизация управленческой деятельности. Интеграция электронного акимата в общую систему электронного правительства.Перевод населения области на цифровое спутниковое телевещание.Проведение широкополосной сети Интернет.Проводение операторами сотовой связи различных акции с целью универсализации услуг, снижения тарифов.

Строительство

 

Цель 14. Обеспечение доступности жилья

35

Индекс физического объема строительных работ

%

76,3

110

108

106,3

105,3

УС, УПП, УЭЖКХ, УПТАД, УО, УЗ, УК, УТФКС

36

Ввод в эксплуатацию жилых зданий, в кв.м общей площади

тыс. кв.м

410,8

346,1

416,9

439,6

437,8

УС

 

Задача 1. Строительство и приобретение жилья

 

36.1

Объемы вводимого в эксплуатацию жилья, финансируемого за счет средств республиканского и местного бюджетов*

тыс.кв.м

79,3

54,1

56,9

79,6

69,9

УС

 

36.2

Объемы вводимого в эксплуатацию жилья, финансируемого за счет негосударственных источников*

тыс.кв.м

331,5

292

363,8

365,6

377,3

УС

 

Пути достижения поставленных задач:
Расширение бюджетного финансирования и привлечение негосударственных источников финансирования в сферу жилищного строительства.
Строительство кредитного жилья через систему жилстройсбережений.
Строительство арендного жилья для очередников и молодых семей в г.Актобе и районах области за счет средств республиканского бюджета по Программе «Доступное жилье-2020».
Строительство арендного жилья по Программе «Занятость -2020».

 

Строительство арендного жилья через АО «КИК».
Привлечение средств Фонда недвижимости «Самрук-Казына» для финансирования коммерческого жилья.
Строительство индивидуальных жилых домов в населенных пунктах области. Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры районов жилищной застройки в рамках программ жилищного строительства «Доступное жилье-2020», «Занятость-2020» и «Нурлы кош».
Мониторинг и координация строительной деятельности администраторов мероприятий.

Дороги и транспорт

 

Цель 15. Улучшение связанности экономического пространства

37

Доля автомобильных дорог местного значения находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии

%

47

48

48,9

44,5

46

УПТАД


Задача 1. Развитие автомобильных дорог местного значения

37.1

Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения

км

48 п.м

1,2

9,1

14,8

18,7

УПТАД

37.2

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог местного значения

км

126

36,9

30,8

52,6

54

УПТАД

Пути достижения поставленных задач:
За период 2011-2015 годы дорожно-строительными работами будут охвачены 336 км автомобильных дорог республиканского значения.На эти цели предусматривается выделить средства в размере 65671,2 млн.тг.
На выделенные средства будут реализованы следующие проекты:
в рамках реализации проекта международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай» будут реконструированы участки:
капитальный ремонт 18 км дорог.

Будут охвачены дорожными работами 555,1 км дорог областного и районного значения, в том числе:
строительство подъездной дороги к с. Коктау Хромтауского района;
реконструкция автомобильной дороги "Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк", участок 268-375 км;
капитаьный ремонт моста на автомобильной дороге «Актобе-Болгарка-Шубаркудук», «Актобе-Родниковка-Мартук»;

капитальный ремонт автомобильных дорог «Актобе-Болгарка-Шубаркудук» участок 101-125 км, «Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк» участок 32-37 км, «Покровка-Темир-Кенкияк-Эмба» участок 19-78 км, «Покровка-Темир-Кенкияк-Эмба» участок 115-179 км, «Карабутак-Комсомол-Северное-ст.Ушкатты», участок 0-36 км, средний ремонт автомобильной дороги «Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк» участок 37-125 км;
капитальный ремонт моста к с.Григорьевка;
капитальный ремонт моста к с.Тассай;
средний ремонт автомобильной дороги «Родниковка-Мартук» участок 43-97 км;
участок 02-35 км, 50-100 км.

38

Объем грузооборота

млн.т.км.

4258

4340

4400

4425

4500

УПТАД

39

Объем пассажирооборота

млн.п.км.

10639

10730

10920

11050

11200

УПТАД

Задача 2. Развитие пассажирского транспорта

38.1

Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов

%

72

70

67

63

58

УПТАД

 

Пути достижения поставленных задач:
В 2011-2015 годы будет продолжена работа по развитию существующей сети пассажирских маршрутов по области, обеспечению транспортной доступности малых отдаленных населенных пунктов, увеличению объемов перевозки грузов автомобильным транспортом и удовлетворение транспортных потребностей населения области при снижении транспортной составляющей в себестоимости услуг.


Жилищно- коммунальное хозяйство

 

Цель 16. Развитие жизнеобеспечивающей инфраструктуры

40

Уровень удовлетворенности потребителей качеством коммунальных услуг

%

45

47

52

55

59

УЭЖКХ

 

Задача 1. Повышение эффективности деятельности ЖКХ

 

40.1

Доля объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта,%

%

31,6

30

31

30

28,7

УЭЖКХ

 

40.2

Увеличение доли сельских населенных пунктов, обеспеченных электроснабжением, к их общему количеству до 99% к 2015 г

По области обеспечена 100% электрификация СНП.

УЭЖКХ

 

Пути достижения поставленных задач:
С 2013 года по 2015 год многоквартирных жилых домов (далее-МЖД) по области будут ремонтироваться таким образом: в 2013 году - 60 МЖД с общей площадью 150000 кв.м., в 2014 году - 65 МЖД с общей площадью 162500 кв.м., в 2015 году-70 МЖД с общей площадью 175000 кв.м.

41

Увеличение уровня доступа населения к централизованному водоснабжению

%

87

87,4

90,5

91,3

95

УЭЖКХ

Задача 2. Снижение аварийности водосетей

41.1

Число аварий на водопроводных сетях, единиц

единиц

901

869

500

400

150

УЭЖКХ

 

Пути достижения поставленных задач:
Строительство и реконструкция 72 единиц водопроводных сетей к 2015 году.

42

Увеличение уровня обеспеченности услугами теплоснабжения

%

62,2

63,1

63,5

64

70

УЭЖКХ

Задача 3. Снижение аварийности теплосетей

42.1

Протяженность замененных тепловых сетей, в км

км

6,6

19,6

25

30

40

УЭЖКХ

42.2

Число аварий на паровых и тепловых сетях, единиц

единиц

211

196

185

170

100

УЭЖКХ

 

Пути достижения поставленных задач:
Количество реконструкцированных тепловых сетей к 2015 году составит 38 единиц.

43

Увеличение уровня обеспеченности населения услугами водоотведения

%

64

65

66

67

68

УЭЖКХ


Задача 4. Снижение аварийности канализационных сетей

43.1

Число аварий на канализационных сетях, единиц

ед

1602

1559

900

800

500

УЭЖКХ

43.2

Пропущено сточных вод через полную биологическую очистку, в тыс. куб. м

тыс.куб.м

15448,9

155569

15862,0

16065,0

16593,0

УЭЖКХ

 

Пути достижения поставленных задач:
Количество реконструкиированных канализационных сетей к 2015 году составит 66 единиц.

 

44

Обеспечение населения газоснабжением*

%

77

80

83

86

92

УЭЖКХ

 

Задача 5. Строительство новых газопроводов

 

44.1

Прокладка газопроводных сетей*

км

399,1

149,5

149

96,5

151,6

УЭЖКХ

 

44.2

Количество введенных в эксплуатацию газопроводов *

ед.

7

9

10

7

11

УЭЖКХ

 

Пути достижения поставленных задач:
Проложить до 2015 года 546,6 км газопроводных сетей.
Количество введенных в эксплуатацию газопроводов составит 37 объектов.
Развитие системы газоснабжения населенных пунктов области и повышение доступности к услугам газоснабжения для жителей области путем строительства газораспределительных сетей.

 

Перевод потребителей на природный газ позволит получить энергетический и экологический эффект.
Разработка технико-экономических обоснований по строительству подводящих и внутрипоселковых газраспределительных сетей.
Разработка проектно-сметной документации по строительству подводящих и внутрипоселковых газраспределительных сетей.

 

Строительство подводящих и внутриквартальных газораспределительных сетей в СНП.
Принять меры по эффективному использованию бюджетных средств выделенных на строительство газопроводов.
Организовать работу по постоянному мониторингу строительного процесса.
Создание условий для своевременной сдачи всех объектов.

НАПРАВЛЕНИЕ : Развитие сельских территорий, экология

 

Цель 17. Улучшение условий жизнеобеспечения сельского населения, экологическая безопасность

 

45

Увеличение количества сельских населенных пунктов с высоким потенциалом развития

ед.

35

36

38

39

41

УЭБП (все управления)

 

Задача 1. Обеспечение социальной поддержки специалистам социальной сферы сельских населенных пунктов

 

45.1

Привлечение специалистов сферы образования на село

чел.

377

302

254

222,0

241,0

УЭБП

 

45.2

Привлечение специалистов сферы здравоохранения на село

чел.

63

49

35

47,0

44,0

УЭБП

 

Пути достижения поставленных задач:
Финансовая поддержка местного самоуправления в рамках Программы "Развитие регионов".
Проведение мониторинга освоения выделенных средств на социальную поддержку специалистов СНП.

46

Снижение валовых выбросов вредных веществ ( по факту)

% к уровню 2011г.

 

0,7

0,9

1,2

1,5

УПРРП

 

Задача 2. Сокращение эмиссий в окружающую среду

 

46.1

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников (лимиты по инф.МООС РК)

тыс.тонн

295,6

273,15 (7,6%)

260,94 (4,5%)

260,94

260,94

УПРРП

Пути достижения поставленных задач:
Прогнозирование неблагоприятных погодных условий для уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу природопользователями.
Мониторинг реализации программ снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу природопользователями.
Инвентаризация парниковых газов.

АО «СНПС-Актобемунайгаз». Газораспределительные установки и газопроводы для газлифта.Комплекс по подготовке и утилизации газа на м/р Жанажол, Третье ГПЗ 2-3 очередь.Орошение территории склада серы при погрузочно-разгрузочных работах на складе хранения серы.Проведение теплотехнической наладки горелочных устройств паровых котлов для регулирования горения топлива. ТОО «КазахОйл Актобе».Ввод в эксплуатацию установки комплексной переработки газа на м/р Алибекмола.

Задача 3. Сокращение сброса загрязняющих веществ

46.2

Объем коммунальных отходов, направленных на переработку

тонн

83,3

85

90

95

100

УПРРП

Пути достижения поставленных задач:
Организация мероприятий по очистке и благоустройству территории населенных пунктов от отходов.
Организация мероприятий по обращению с ртутьсодержащими лампами от населения.
Мониторинг переработки и утилизации отходов природопользователями.
Продвижение проекта по строительству комплекса по переработке и утилизации ТБО в г.Актобе.

Просвещение населения, проведение экологических акций.
АО «ТНК «Казхром»-ДГОК. Размещение вскрышных пород и крупнокусковых отходов обогащения в выработанном пространстве карьеров.
АО «ТНК «Казхром»-АЗФ. Переработка в полном объеме текущих шлаков от производства высокоуглеродистого феррохрома.
АО «ТНК «Казхром»-ДГОК. переработка текущих шлаков от производства рафинированного феррохрома.
ТОО «Химпромсервис». Переработка бурового шлама, замазученного грунта на установке по переработке отходов бурения.

ТОО «Экологические технологий ХХІ». Строительство объектов и установки по переработке и утилизации отходов производства.
ТОО «Экологические технологий ХХІ». Строительство объектов и установки по очистке жидких отходов.
ТОО «»Акжар Ойл-АС». Строительство объектов и установки по переработке и утилизации отходов.

ПСД по проекту строительства полигона для складирования ТБО в г.Хромтау Хромтауского района.
Строительство полигона для складирования ТБО в п. Кобда Хобдинского района
Строительство полигона для складирования ТБО в п.Мартук Мартукского района
Строительство полигона для складирования ТБО в п. Караулкельды Байганинского района

47

Площадь покрытых лесом угодий государственного лесного фонда

тыс. га

42,7

42,9

43,2

43,6

44,1

УПРРП

Задача 4. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования лесных ресурсов

47.1

Площадь воспроизводства лесов и лесоразведения

га

812

812

812

812

812

УПРРП

47.2

Снижение средней площади лесного пожара

га

8,6

8,5

8,4

8,3

8,2

УПРРП

 

Пути достижения поставленных задач:
Укрепление материально-технической базы лесных учреждений.
Реализация мероприятий по охране и воспроизводству лесов, в т.ч.
на содержание лесной охраны
восстановление лесных питомников.
Реализация мероприятий по озеленению населенных пунктов, созданию зеленых зон и воспроизводству лесов на территории ГЛФ, в т.ч. на восстановление лесов.

 

Ежегодное увеличение расходов на реконструкцию санитарно-защитных зон. Реализация плана мероприятий по закреплению и облесению подвижных песков. Ежегодное увеличение расходов на мероприятия по предотвращению опустынивания и деградации.Реконструкция погибших насаждений и создание санитарно-защитной зеленой зоны вокруг города Актобе.Исследование территории районов приаралья и разработка плана развития зеленых насаждений для закрепления движущихся песков.

НАПРАВЛЕНИЕ: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

 

Цель 18. Оптимизация процессов оказания государственных услуг, обеспечение их открытости и доступности

48

Уровень удовлетворенности населения качеством оказания социально-значимых услуг

%

0

88

90

90

95

Аппарат акима

 

Задача 1. Создание условий для обеспечения надлежащего качества и доступности оказываемых государственных услуг

 

48.1

Увеличение количества социально-значимых услуг, переведенных в электронный формат

%

0

58

100

 

 

Аппарат акима

 

Пути достижения поставленных задач:
В целях повышения уровня удовлетворенности потребителей качеством оказания социально-значимых услуг акиматом Актюбинской области:
ведется работа по поэтапному переводу социально-значимых услуг в электронный формат (всего социально-значимых услуги МИО - 12, из них 1 - услуга переведена в 2012 году, 6 планируется до конца текущего года и 5 услуг в 2013 году);

 

Местными исполнительными органами, задействованных в оказании государственных услуг выделяются финансовые средства за счет местного бюджета, а именно для обеспечения каналами связи, АРМ (типовой АРМ ИС РШЭП, БД «Е-аким»), интеграции программ и компьютеризации в целях оперативной передачи данных; отделом информационных технологий и контроля качества предоставления государственных услуг аппарата акима Актюбинской области ежемесячно ведется мониторинг по уровню удовлетворенности потребителей качеством оказания социально-значимых услуг.

 

Уровень удовлетворенности населения качеством оказания социально-значимых услуг рассчитывается на основе карточек оказания государственных услуг (по форме согласно приложению 15 к Методике оценки качества оказания государственных услуг, утвержденной совместным приказом Агентства РК по делам государственной службы и Министерства транспорта и коммуникаций)




5. НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ








млн. тенге

Наименование направления

2011

2012

2013

2014

2015

Всего

Экономика

149 178,40

106 540,70

175 300,20

136 256,90

98 780,20

666 056,40

Социальная сфера

329 151,77

296 404,47

301 649,25

325 164,56

351 286,65

1 603 656,70

Инфраструктура

31 608,74

29 302,15

43 354,44

54 834,85

40 837,27

199 937,45

Развитие сельских территорий, экология

135,60

212,50

582,20

113,50

127,20

1 171,00

Всего:

510 074,51

432 459,82

520 886,09

516 369,81

491 031,32

2 470 821,55

На реализацию Программы будут направлены средства республиканского и местного бюджетов, а также собственные средства инвесторов

 

 

 

 

 

 

млн. тенге

Источник финансирования

2011

2012

2013

2014

2015

Всего

МБ

325 066,53

291 303,81

297 392,10

322 344,73

345 803,29

1 581 910,44

РБ

17 632,19

17 098,21

22 237,20

32 527,09

20 660,03

110 154,71

Другие источники, не запрещенные законодательством РК

167 375,80

124 057,80

201 256,80

161 498,00

124 568,00

778 756,40

Всего:

510 074,51

432 459,82

520 886,09

516 369,81

491 031,32

2 470 821,55
























6. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Программа развития Актюбинской области является главным стратегическим документом, определяющим основные стратегические направления социально-экономического развития региона. Предполагается, что разрабатываемые впоследствии планы, программы, стратегии развития отраслей и районов должны быть согласованы с выбранным стратегическим курсом развития региона.

Разработанная программа социально-экономического развития Актюбинской области создает основу формирования системы управления стратегическим развитием и определяет необходимость ориентации текущей деятельности Акимата на достижение стратегических целей развития региона.

Процесс управления Программой включает следующие стадии: мониторинг, оценку,корректировку и контроль за реализацией.

Мониторинг программы развития территорий Актюбинской области осуществляется раз в год по итогам года.

Для проведения мониторинга программы развития территорий области по итогам года государственные органы-соисполнители, участвующие в реализации программы развития области, в пределах своей компетенции представляют информацию о реализации в уполномоченный орган по государственному планированию области.

Мониторинг осуществляется по показателям задач, представленным в разделе «Основные направления, цели, задачи, целевые индикаторы,показатели результатов и пути их достижения».

Управлением экономики и бюджетного планирования Актюбинской области на основании информации о реализации представляемой государственными органами – соисполнителями формирует отчет о реализации программы развития области и размещает его на веб- портале за подписью первого руководителя ( за исключением информации секретного характера и для служебного пользования).

Оценка программы развития территорий Актюбинской области,кроме оценки проводимой ревизионной комиссией, осуществляется ежегодно в рамках Системы ежегодной оценки эффективности местных исполнительных органов.

-
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ
ВРП – Валовой региональный продукт

ГАСП – Государственная адресная социальная помощь

ЖКХ – Жилищно-коммунальное хозяйство

ИКТ – Информационно-коммуникационные технологии

ИКТ – Инфокоммуникационные технологии

ИЧР – Индекс человеческого развития

ИФО – Индекс физического объема

КГП – Коммунальное государственное предприятие

МИО – Местный исполнительный орган

МСБ – Малый и средний бизнес

НИОКР – Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

НПО – Неправительственные организации

ПЛ - Профессиональный лицей

СМИ – Средства массовой информации

СМК – Система менеджмента качества

СПК – Социально-предпринимательская корпорация

УВП – Управление внутренней политики

УЗ – Управление здравоохранения


УКЗСП – Управление координации занятости и социальных программ


УК – Управление культуры

УО – Управление образования


УПП – Управление предпринимательства и промышленности


УПРРП - Управление природных ресурсов и регулирования природопользования

УРЯ – Управление развития языков

УС – Управление строительства

УСХ – Управление сельского хозяйства


УТФКиС – Управление туризма, физической культуры и спорта

УФ – Управление финансов


УЭБП – Управление экономики и бюджетного планирования

УЭЖКХ – Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства


УДР – Управление по делам религии




Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница