Обосновывающие материалы


РАЗДЕЛ 4. Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации



страница4/7
Дата06.06.2016
Размер1.84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
РАЗДЕЛ 4. Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации
Комплексное решение вопросов, связанных с эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов на территории города Череповца является одной из приоритетных задач экономического развития социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры. Рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, цен на топливо, ресурсы, инфляция приводят к повышению расходов на энергообеспечение жилых домов, учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения. Данные негативные последствия обуславливают объективную необходимость экономии топливно-энергетических ресурсов на территории города и актуальность проведения единой целенаправленной политики энергосбережения.

Решение проблемы связано с осуществлением комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории города. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует рассматривать как один из основных источников будущего экономического роста.

Приоритетными направлениями, в которых требуется решение первоочередных задач по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, являются:


  • бюджетный сектор;

  • жилищный фонд;

  • системы коммунальной инфраструктуры.

Реализация мероприятий по энергосбережению на территории города Череповца осуществляется в рамках муниципальной программы по энергосбережению «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2010-2015 годы» (далее – Программа).

Особый интерес в вопросе энергосбережения вызывают объекты бюджетной сферы, так как данные учреждения потребляют достаточно большое количество ресурсов, в то же время их потенциал энергосбережения весьма высокий.

Оснащенность приборами учета учреждений и организаций, финансируемых за счет средств городского бюджета, по состоянию на 01.01.2011 составила 100 %.

Обязанность, возложенная на бюджетные учреждения, - снижение в сопоставимых условиях потребляемых ресурсов в течение 5 лет не менее чем на 15 % от объема фактически потребленных ресурсов в 2009 году с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 %, за 2010-2011 год бюджетными учреждениями города не выполнена.

Экономия потребления энергоресурсов и воды бюджетной сферой города за 2010-2011 годы в сопоставимых условиях составила: воды – 18,6 %; тепловой энергии – 3 %; электрической энергии – 4 % при требуемых 6 % к 01.01.2012 года по каждому из энергоресурсов.

Основными проблемами энергосбережения в зданиях бюджетной сферы города являются изношенность внутридомовых инженерных сетей, значительные тепловые потери через ограждающие конструкции зданий, а также отсутствие энергосберегающего оборудования, тогда как во внедрении прогрессивных энергоэффективных технологий скрыт основной резерв энергосбережения.

Анализ существующего положения в области энергосбережения в городе показал, что мероприятия по энергосбережению в зданиях бюджетной сферы практически не реализуются. Причинами являются низкий объем финансирования и отсутствие четко определенных практических механизмов проведения энергосберегающей политики.

При дальнейшем сохранении таких тенденций неизбежно увеличение потребления коммунальных ресурсов бюджетными организациями из-за увеличения потерь ресурсов вследствие физического износа инженерных сетей и оборудования, что приведет к значительному увеличению финансовых средств, расходуемых на оплату коммунальных ресурсов и работ по поддержанию объектов инженерной инфраструктуры в технически исправном состоянии.

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат городского бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения.

Для успешного решения задачи повышения эффективности потребления энергоресурсов организациями с участием муниципального образования, осуществляется реализация мероприятий Программы, представленных в Подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и сфере оказания услуг».

Жилищный фонд города на 01.01.2012 г. составляет 7,331 млн. квадратных метров. Население города по состоянию на 01.01.2012г. составляет 314,6 тыс. человек и является самым крупным потребителем энергоресурсов. На начало 2012 г. в эксплуатации находятся 1683 многоквартирных и 1284 жилых домов.

Годовое потребление энергетических ресурсов жилищным фондом города составляет свыше 60 % от общего отпуска энергоресурсов энергоснабжающими предприятиями.

Эффективное управление многоквартирными домами невозможно без использования энергосберегающих технологий - применения современных теплоизоляционных материалов, установки приборов учета и регулирования энергоресурсов, замены изношенных трубопроводов на современные, установки энергосберегающего оборудования.

При использовании данных технологий возможно не только улучшение качественных характеристик жилых домов, комфортности проживания, но и значительное сокращение издержек по содержанию и ремонту зданий, увеличение межремонтных сроков, экономия коммунальных ресурсов, что приведет в конечном итоге к снижению платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Для решения задачи повышения эффективности потребления энергоресурсов в жилищном фонде города, осуществляется реализация мероприятий Программы, представленных в Подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде».

В состав организаций коммунального комплекса города входят предприятия и организации, занимающиеся производством, передачей и сбытом электрической, тепловой энергии, газа, водоснабжением и водоотведением, утилизацией твердых бытовых отходов.

Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью муниципального образования, определяющей показатели и условия энергообеспечения его экономики, социальной сферы и населения.

Снижение неэффективных затрат коммунального комплекса в настоящее время является приоритетным не только в вопросах ценообразования и снижения расходов на услуги коммунального комплекса, но и в вопросах энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

По состоянию на 01.01.2012 г. фактический износ оборудования муниципальных предприятий коммунального комплекса, предназначенного для производства, транспортировки энергетических ресурсов, составляет более 60 %.

Основу систем жизнеобеспечения любого современного города составляют многочисленные трубопроводы водо-, газо- и теплоснабжения, бытовой и ливневой канализации. Эти сети создавались десятилетиями, и их протяженность измеряется многими сотнями километров. В настоящее время состояние коммунальных сетей представляет собой проблему, серьезность которой нельзя недооценивать.

В Череповце 322 км тепловых сетей, 199 из них уже отслужили свой нормативный срок, общий износ тепловых сетей составляет 54 %. Не лучше ситуация и оборудованию котельных – износ 35 %. Потери тепловой энергии за 2011 год составляют 13,45 % от отпущенной энергии всем потребителям.

Износ водопроводных и канализационных сетей составляет 72 % и 66 % соответственно. 214 км водопроводных сетей и 130 км канализационных отслужили установленные нормативные сроки. Потери за 2011 год составили почти 10,75 % от общего отпуска воды всем потребителям.

Электрических сетей в городе более 1200 км, из них 430 отслужили нормативный срок. Потери электрической энергии за 2011 год составили 10,41 %.

Для успешного решения задачи повышения эффективности потребления энергоресурсов организациями коммунального комплекса, осуществляется реализация мероприятий Программы, представленных в Подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве».

Решение проблем энергосбережения топливно-энергетических ресурсов на территории города возможно только в комплексе и требует взаимодействия между органами государственной власти Вологодской области, органами местного самоуправления и организациями жилищно-коммунального комплекса, направленного на осуществление энергосберегающих мероприятий. Существенное повышение уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только за счет использования программно-целевых инструментов, поскольку:


  • затрагивает все отрасли экономики и социальную сферу, всех производителей и потребителей энергетических ресурсов;

  • требует государственного регулирования и высокой степени координации действий не только федеральных органов исполнительной власти, но и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и граждан;

  • требует запуска механизмов обеспечения заинтересованности всех участников мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в реализации целей и задач Программы;

  • требует мобилизации ресурсов и оптимизации их использования.

Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.

Перспективное строительство жилья и объектов социально-культурной сферы потребует существенных дополнительных мощностей для надежного обеспечения новых потребителей. Развитие энергосбережения позволит не только в сжатые сроки и с наименьшими затратами высвободить энергетические мощности для обеспечения темпов роста экономики города, но и снизить у населения возрастающие расходы на коммунальные платежи, таким образом энергосбережение имеет еще и социальную направленность.



РАЗДЕЛ 5 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры характеризуется следующими группами показателей, отражающих потребность города в качественных коммунальных услугах:

  • надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) организаций коммунального комплекса;

  • сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры;

  • доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей товарами и услугами организации коммунального комплекса);

  • эффективность деятельности организации коммунального комплекса;

  • источники инвестирования инвестиционной программы

При формировании целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры применены показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 г. N 48. Группы показателей характеризуются индикаторами, просчитанные на перспективу до 2020 года, представлены в приложении № 2 к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Череповца на 2013-2016 годы и на перспективу до 2020 года.

РАЗДЕЛ 6. Перспективная схема электроснабжения
Перспективная схема электроснабжения МО предусматривает инвестиционные проекты, направленные на ликвидацию дефицита электрической мощности по Череповецкому энергоузлу в целом, включая город Череповец (инвестиционные проекты ОАО «МРСК Северо-Запада» ОАО «Вологдаэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС»), наиболее энергоемкие инвестиционные проекты, планируемые к выполнению в период с 2013 по 2020 год и инвестиционные проекты МУП города Череповца «Электросеть», направленные на улучшение надежности электроснабжения города Череповца, повышение категории надежности энергообъектов, замену изношенных объектов электросетевого хозяйства.

Рис. 8 Схема перспективного внешнего электроснабжения города Череповца


Согласно представленной схемы планируется использовать створ существующего транзита 35 кВ в качестве трассы для новой ВЛ-110 кВ, тем самым связать между собой ВЛ-110 кВ Шекснинская-2 и ОРУ-110 кВ ПС «Зашекснинская», для этого необходимо:

  • строительство новой ПС-110/10 кВ «Ирдоматка», включение ее в рассечку ВЛ-110 кВ «Шекснинская-2» и перевод на вновь построенную ПС нагрузок существующей ПС-35/10 кВ «Ирдоматка»;

  • строительство новой ПС 110/10 кВ «Южная» для обеспечения эл. снабжения застройки восточной части Зашекснинского района;

  • для подключения новой ПС 110/10 кВ «Южная» построить две ВЛ-110 кВ: от ПС-110/10 кВ «Ирдоматка», используя существующий переход через р. Шексна и от ПС-220/110/10 кВ «Зашекснинская» по новому коридору;

  • существующую ПС-35/10 кВ «Южно-Череповецкая» демонтировать, а идущие от нее ВЛ-10 кВ переключить на новую ПС 110/10 кВ «Южная».

Данная схема перспективного электроснабжения позволит получить следующие преимущества:

Улучшается надежность электроснабжения Зашекснинского района за счет строительства новой ПС 110/10 кВ «Южная», включения ее от ПС-220/110/10 кВ «Зашекснинская», а также за счет связей между РП-10 кВ. Кроме того, появляется возможность подключения новых микрорайонов города.

Улучшается надежность электроснабжения Северного и Первомайского районов из-за разрезания транзита и уменьшения длинны ВЛ-110 кВ «Шекснинская-2».

Схема учитывает перспективу развития сети в случае строительства ПС-110 кВ в индустриальном парке «Шексна».

Ликвидируется протяженный транзит 35 кВ.

Снижаются потери электроэнергии.

Также все инвестиционные проекты Программы инвестиционных проектов, рассмотренные в Разделе 5 программного документа, обеспечивающие достижение целевых показателей можно разделить на три основные группы:


  • разработка генеральной схемы электроснабжения города Череповца в соответствии с генеральным планом застройки города до 2020 года;

  • электроснабжение новых объектов в соответствии с генеральным планом застройки города Череповца до 2020 года;

  • повышение надежности и безопасности электроснабжения потребителей города Череповца.

Основные группы в свою очередь подразделяются по источнику финансирования (амортизационные отчисления МУП «Электросеть», финансирование ОАО «МРСК Северо-Запада» ОАО «Вологдаэнерго», финансирование ОАО «ФСК ЕЭС», финансирование за счет бюджетных средств, финансирование за счет инвестора).
Разработка генеральной схемы электроснабжения города Череповца в соответствии с генеральным планом застройки г. Череповца до 2020 года.

Развитие инженерных сетей и источников энергоснабжения находится в «одной связке» с генеральным планом застройки города Череповца. Год от года объемы ввода в строй новых площадей возрастают, причем речь идет не только о жилищном, но и о промышленном и коммерческом строительстве. Поэтому становится актуальным разработка генеральной схемы электроснабжения г. Череповца в соответствии с генеральным планом застройки г. Череповца до 2020 года, которая определит развитие электрической сети города, позволяющее обеспечить достаточный для современного города уровень электроснабжения существующих потребителей и подключения новых.

Выполнение данного инвестиционного проекта запланировано на 2016 год. Источник финансирования – амортизационные отчисления МУП «Электросеть». Требуемый объем инвестиций 5,9 млн. руб.
Электроснабжение новых объектов в соответствии с генеральным планом застройки города Череповца до 2020 года включает в себя мероприятия по строительству объектов электросетевого хозяйства, необходимых для подключения наиболее энергоемких объектов капитального строительства до 2020 года, и состоит из следующих мероприятий:

Разработка проекта и строительство ПС 110/35/10 кВ «Южная» и ВЛ-110\35\10 кВ в Зашекснинском районе г. Череповца. ( ВЛ-110/35 кВ «Лапач» от ПС-110/10 кВ «Южная» до ПС-35/10 кВ «Южно-Череповецкая» и ВЛ-110 кВ от ПС-110/35/10 кВ «Южная» до ПС-220/110/10 кВ «Зашекснинская») необходимо для технологического присоединения энергоустановок застройки жилых микрорайонов в Восточной части Зашекснинского района г. Череповца и устранения ограничений в технологическом присоединении потребителей в целом по Зашекснинскому району, с целью создания системы энергоснабжения для реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье» и повышения надежности электроснабжения социально-значимых объектов. Источник финансирования – ОАО «МРСК Северо-Запада» ОАО «Вологдаэнерго». Требуемый объем финансирования – 526 млн. руб. Срок выполнения работ 2012-2014 год.

Реконструкция ОРУ-110 кВ (открытое распределительное устройство) ПС-220/110/10 кВ «Зашекснинская» необходимо для энергообеспечения резерва мощности в виду развития Зашекснинского района г. Череповца. Источник финансирования – ОАО «ФСК ЕЭС». Требуемый объем финансирования – требуемый объем финансирования - 291,9 млн. руб. Срок выполнения 2014-2015 год.

Проектирование и строительство РП (распределительного пункта) в восточной части Первомайского района (за ул. Олимпийской) согласно разработанному проекту с прокладкой 2-х вводных кабельных линий от ПС 220/10 кВ «Первомайская» и ПС 110/10 кВ «Заягорбинская» общей протяженностью 9,6 км необходимо для технологического присоединения энергоустановок застройки жилых микрорайонов в Восточной части Заягорбского района (26 мкр.). Источник финансирования – бюджетные средства. Требуемый объем финансирования – 74,95 млн. руб. Срок выполнения работ 2015 год.

Проектирование и строительство 5 ед. ТП установленной мощностью 10 МВА в восточной части Первомайского района (за ул. Олимпийской в 26 мкр.) согласно разработанному проекту c учетом прокладки КЛ-10 кВ протяженностью 8,7 км необходимо для технологического присоединения энергоустановок застройки жилых микрорайонов в Восточной части Заягорбского района (26 мкр.). Финансирование за счет инвестора. Требуемый объем финансирования – 66,08 млн. руб. Срок выполнения работ 2016 год.

Проектирование и строительство кабельной канализации от ПС 110/10 кВ «Южная» до 108, 110 и 119 мкр. Зашекснинского района необходимо для технологического присоединения энергоустановок застройки жилых микрорайонов в Восточной части Зашекснинского района г. Череповца и устранения ограничений в технологическом присоединении потребителей в целом по Зашекснинскому району, с целью создания системы энергоснабжения для реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье» и повышения надежности электроснабжения социально-значимых объектов. Источник финансирования – бюджетные средства. Требуемый объем финансирования – 250 млн. руб. Срок выполнения работ 2013-2017 год.

Проектирование и строительство РП в 110 мкр. восточной части Зашекснинского района согласно проекту застройки новых микрорайонов с учетом прокладки вводных КЛ-10 кВ общей протяженностью 11,48 км необходимо для технологического присоединения энергоустановок застройки жилых микрорайонов в Восточной части Зашекснинского района г. Череповца. Источник финансирования – бюджетные средства. Требуемый объем финансирования – 88,21 млн. руб. Срок выполнения работ 2016 год.

Проектирование и строительство РП в 119 мкр. восточной части Зашекснинского района согласно проекту застройки новых микрорайонов с учетом прокладки вводных КЛ-10 кВ общей протяженностью 14,46 км необходимо для технологического присоединения энергоустановок застройки жилых микрорайонов в Восточной части Зашекснинского района г. Череповца. Источник финансирования – бюджетные средства. Требуемый объем финансирования – 96,65 млн. руб. Срок выполнения работ 2018 год.

Проектирование и строительство 6 ед. ТП установленной мощностью 12 МВА в 107 мкр. восточной части Зашекснского района согласно проекту застройки с учетом прокладки КЛ-10 кВ общей протяженностью 10,5 км необходимо для технологического присоединения энергоустановок застройки 107 микрорайона в Восточной части Зашекснинского района г. Череповца. Финансирование за счет инвестора. Требуемый объем финансирования – 89,489 млн. руб. Срок выполнения работ 2016-2017 год.

Проектирование и строительство 5 ед. ТП установленной мощностью 10 МВА в 108 мкр. восточной части Зашекснского района согласно проекту застройки с учетом прокладки КЛ-10 кВ общей протяженностью 8,7 км необходимо для технологического присоединения энергоустановок застройки 108 микрорайона в Восточной части Зашекснинского района г. Череповца. Финансирование за счет инвестора. Требуемый объем финансирования – 52,9 млн. руб. Срок выполнения работ 2017-2018 год.

Проектирование и строительство 6 ед. ТП установленной мощностью 12 МВА в 109 мкр. восточной части Зашекснского района согласно проекту застройки с учетом прокладки КЛ-10 кВ общей протяженностью 10,5 км необходимо для технологического присоединения энергоустановок застройки 109 микрорайона в Восточной части Зашекснинского района г. Череповца. Финансирование за счет инвестора. Требуемый объем финансирования – 79,3 млн. руб. Срок выполнения работ 2018 год.

Проектирование и строительство 8 ед. ТП установленной мощностью 16 МВА в 110 мкр. восточной части Зашекснского района согласно проекту застройки с учетом прокладки КЛ-10 кВ общей протяженностью 14 км необходимо для технологического присоединения энергоустановок застройки 110 микрорайона в Восточной части Зашекснинского района г. Череповца. Финансирование за счет инвестора. Требуемый объем финансирования – 105,73 млн. руб. Срок выполнения работ 2016-2017 год.

Проектирование и строительство 3 ед. ТП установленной мощностью 6 МВА в 111 мкр. восточной части Зашекснского района согласно проекту застройки с учетом прокладки КЛ-10 кВ общей протяженностью 5,25 км необходимо для технологического присоединения энергоустановок застройки 111 микрорайона в Восточной части Зашекснинского района г. Череповца. Финансирование за счет инвестора. Требуемый объем финансирования – 31,72 млн. руб. в 2020 году. Срок выполнения работ 2020-2021 год.

Проектирование и строительство 8 ед. ТП установленной мощностью 16 МВА в 119 мкр. восточной части Зашекснского района согласно проекту застройки с учетом прокладки КЛ-10 кВ общей протяженностью 14 км необходимо для технологического присоединения энергоустановок застройки 119 микрорайона в Восточной части Зашекснинского района г. Череповца. Финансирование за счет инвестора. Требуемый объем финансирования – 105,75 млн. руб. Срок выполнения работ 2018-2019 год.

Проектирование и строительство 4 ед. ТП установленной мощностью 8 МВА в 117 мкр. восточной части Зашекснского района согласно проекту застройки с учетом прокладки КЛ-10 кВ общей протяженностью 7 км необходимо для технологического присоединения энергоустановок застройки 117 микрорайона в Восточной части Зашекснинского района г. Череповца. Финансирование за счет инвестора. Требуемый объем финансирования – 52,85 млн. руб. Срок выполнения работ 2019 год.

Проектирование и строительство 2 ед. ТП установленной мощностью 4 МВА в 100 мкр. восточной части Зашекснского района согласно проекту застройки с учетом прокладки КЛ-10 кВ общей протяженностью 3,5 км необходимо для технологического присоединения энергоустановок застройки 100 микрорайона в Восточной части Зашекснинского района г. Череповца. Финансирование за счет инвестора. Требуемый объем финансирования – 26,43 млн. руб. Срок выполнения работ 2019 год.

Строительство РП, 4ед. ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 7,2 МВА и КЛ-10 кВ для электроснабжения историко-этнографического музея «Усадьба Гальских». Общая протяженность КЛ-10 кВ до РП 19,2 км, от РП до ТП - 4 км. Требуемый объем финансирования – 143,58 млн. руб. Срок выполнения работ 2013-2015 год. Финансирование за счет инвестора.

Строительство 1 ед. ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 1,26 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 1,7 км для электроснабжения городского парка культуры и отдыха (Соляной сад). Реконструкция. Требуемый объем финансирования – 6,089 млн. руб. Срок выполнения работ 2013год. Финансирование за счет бюджетных средств.

Строительство РП-10 кВ в 108 мкр., ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 3,2 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 14 км для электроснабжения многофункционального дворца ледовых видов спорта необходимо для технологического присоединения энергоустановок застройки жилых микрорайонов в Восточной части Зашекснинского района г. Череповца и многофункционального дворца ледовых видов спорта. Финансирование за счет инвестора. Требуемый объем финансирования – 52,85 млн. руб. Срок выполнения работ 2019 год. Финансирование за счет бюджетных средств.

Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 2,0 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 2,4 км для электроснабжения спортивно-досугового парка «Гритинская гора». Требуемый объем финансирования –15,057 млн. руб. Срок выполнения работ 2013год. Финансирование за счет инвестора.

Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 2,0 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 2,0 км для электроснабжения торгово-офисного центра на пересечении пр. Победы - ул.Сталеваров. Требуемый объем финансирования –15,812 млн. руб. Срок выполнения работ 2020 год. Финансирование за счет инвестора.

Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 2,0 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 0,28 км для электроснабжения здания гостиничного комплекса с медицинским центром. Требуемый объем финансирования – 9,051 млн. руб. Срок выполнения работ 2020 год. Финансирование за счет инвестора.

Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 5,0 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 4 км для электроснабжения здания торгово-развлекательного центра «360» на пересечении Октябрьский пр. - ул. Раахе. Требуемый объем финансирования – 76,682 млн. руб. Срок выполнения работ 2013 год. Финансирование за счет инвестора.

Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 2,0 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 4,0 км для электроснабжения техноцентра за ул. Рыбинской Зашекснинского района. Требуемый объем финансирования – 19,588 млн. руб. Срок выполнения работ 2014 год. Финансирование за счет инвестора.

Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 2,0 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 2,0 км для электроснабжения выставки индивидуального домостроения (участок около «Ледового дворца»). Требуемый объем финансирования – 13,924 млн. руб. Срок выполнения работ 2013 год. Финансирование за счет инвестора.

Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 3,2 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 2,8 км для электроснабжения многофункционального торгового комплекса в 26 мкр. Требуемый объем финансирования – 38,373 млн. руб. Срок выполнения работ 2014 год. Финансирование за счет инвестора.

Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 1,26 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 2,0 км для электроснабжения здания автосервисного центра, пр. Победы, 11А. Требуемый объем финансирования – 12,626 млн. руб. Срок выполнения работ 2013 год. Финансирование за счет инвестора.

Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 0,5 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 1,0 км для электроснабжения здания автосалона с закрытой автостоянкой в цокольном этаже, Кирилловское шоссе (в районе ипподрома). Требуемый объем финансирования – 7,198 млн. руб. Срок выполнения работ 2013 год. Финансирование за счет инвестора.

Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 0,5 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 1,0 км для электроснабжения здания автосервиса с автомойкой, ул. К. Беляева, 56. Требуемый объем финансирования – 7,198 млн. руб. Срок выполнения работ 2013 год. Финансирование за счет инвестора.

Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 1,26 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 2,0 км для электроснабжения автотехцентра, Октябрьский пр., напротив ТЦ «Аксон». Требуемый объем финансирования – 10,738 млн. руб. Срок выполнения работ 2015 год. Финансирование за счет инвестора.

Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 0,5 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 1,0 км для электроснабжения крытого многоуровневнего паркинга в 105 мкр. на ул. Годовикова (около ТРЦ «ИЮНЬ»). Требуемый объем финансирования – 7,198 млн. руб. Срок выполнения работ 2013 год. Финансирование за счет инвестора.

Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 3,2 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 1 км для электроснабжения торгового комплекса «Макси», пр. Победы, 188А». Требуемый объем финансирования –11,682 млн. руб. Срок выполнения работ 2013 год. Финансирование за счет инвестора.

Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 1,26 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 1,0 км для электроснабжения административно-торгового здания, ул. Городецкая, 1. Требуемый объем финансирования – 7,906 млн. руб. Срок выполнения работ 2014 год. Финансирование за счет инвестора.

Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 0,8 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 1,0 км для электроснабжения объекта торговли, стр. № 39, 40/105 мкр. ул. Ленинградская. Требуемый объем финансирования – 7,67 млн. руб. Срок выполнения работ 2014 год. Финансирование за счет инвестора.

Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 1,26 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 1,0 км для электроснабжения объекта на торги, 16/103 мкр. Требуемый объем финансирования – 7,906 млн. руб. Срок выполнения работ 2015 год. Финансирование за счет инвестора.

Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 0,5 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 1,0 км для электроснабжения склада, объекта оптовой торговли, в районе Кирилловское шоссе, 52. Требуемый объем финансирования – 7,198 млн. руб. Срок выполнения работ 2015 год. Финансирование за счет инвестора.

Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 1,26 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 1,0 км для электроснабжения ремесленной палаты, ул. Первомайская, 2. Требуемый объем финансирования – 7,906 млн. руб. Срок выполнения работ 2013 год. Финансирование за счет инвестора.

Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 1,26 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 1,0 км для электроснабжения здания физкультурно-оздоровительного центра, пересечение ул. Городецкая - ул. Сазонова. Требуемый объем финансирования – 7,906 млн. руб. Срок выполнения работ 2014 год. Финансирование за счет инвестора.

Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 1,26 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 2,0 км для электроснабжения многофункционального спортивного комплекса с бассейном на ул. Беляева в 24 мкр. Требуемый объем финансирования – 12,626 млн. руб. Срок выполнения работ 2013 год. Финансирование за счет инвестора.

Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 0,5 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 1,0 км для электроснабжения яхтклуба в западной рекреационной зоне Зашекснинского района. Требуемый объем финансирования – 7,198 млн. руб. Срок выполнения работ 2014 год. Финансирование за счет инвестора.

Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 0,5 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 1,0 км для электроснабжения пассажирского причала Набережная - Соборная горка. Требуемый объем финансирования – 7,198 млн. руб. Срок выполнения работ 2013 год. Финансирование за счет инвестора.

Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 0,8 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 1,0 км для электроснабжения детского сада в 103 мкр. (стр.№15) на 330 мест. Требуемый объем финансирования – 7,67 млн. руб. Срок выполнения работ 2014 год. Финансирование за счет бюджетных средств.

Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 1,26 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 1,0 км для электроснабжения поликлиники для взрослых в 105 мкр. (стр.№46, №47). Требуемый объем финансирования – 7,906 млн. руб. Срок выполнения работ 2014 год. Финансирование за счет бюджетных средств.

Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 0,8 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 1,0 км для электроснабжения жилого дома на 160 квартир В вост. части Зашек. р-на. Требуемый объем финансирования – 7,67 млн. руб. Срок выполнения работ 2019 год. Финансирование за счет бюджетных средств.

Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 1,26 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 1,0 км для электроснабжения здания учебного корпуса и производственных мастерских (ГПТУ № 27, г. Череповец, ул. Металлургов, д. 38) под технопарк малого бизнеса. Требуемый объем финансирования – 7,906 млн. руб. Срок выполнения работ 2013 год. Финансирование за счет бюджетных средств.

Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 1,26 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 1,0 км для электроснабжения многофункционального центра (пристройка к зданию мэрии по пр. Строителей, 2. Требуемый объем финансирования – 7,906 млн. руб. Срок выполнения работ 2017 год. Финансирование за счет бюджетных средств.

Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 1,26 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 5,0 км для электроснабжения специализированного комплекса для одиноких пенсионеров и ветеранов в 108 мкр. ЗШК. Требуемый объем финансирования – 7,91 млн. руб. Срок выполнения работ 2014 год. Финансирование за счет бюджетных средств.

Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 0,5 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 1,0 км для электроснабжения здания Череповецкого городского суда на углу ул. Годовикова и ул. Ленинградской в 105 мкр. ЗШК. Требуемый объем финансирования – 7,91 млн. руб. Срок выполнения работ 2014 год. Финансирование за счет бюджетных средств.

Строительство двух ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 2,0 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 0,34 км для электроснабжения моста через р. Шексну в створе ул. Архангельской. Требуемый объем финансирования – 9,22 млн. руб. Срок выполнения работ 2019 год. Финансирование за счет бюджетных средств.
Повышение надежности и безопасности электроснабжения потребителей г. Череповца.

Реконструкция ПС-500 кВ «Череповецкая» включающая замену АТ 6х167 МВА на аналогичные, замена ячеек 500, 220 кВ, строительство нового здания ОПУ необходима для энергообеспечения развития г. Череповца, создания возможностей для подключения новых объектов, ввиду того что на ПС 500 кВ Череповецкая имеет место высокая загрузка автотрансформаторов 500/220 кВ. В настоящее время на этой подстанции установлено два АТ 500/220 кВ мощностью по 3х167 МВА. При выводе в ремонт или аварийном отключении одного из них могут возникнуть перегрузки второго автотрансформатора и, как следствие, ограничение потребителей. Требуемый объем финансирования – 5007,2 млн. руб. Срок выполнения работ 2018 год. Финансирование ОАО «ФСК ЕЭС».

Реконструкция ВЛ 220кВ Энергия 3, ВЛ Пошехонье – Череповец 1 и ВЛ 220кВ Первомайская с заходами на ПС 750кВ Белозерская и реконструкция ОРУ-220 кВ РПП-1. Необходимо для энергообеспечения развития г. Череповца, создания возможностей для подключения новых объектов. Требуемый объем финансирования – 2191 млн. руб. Срок выполнения работ 2013 год. Финансирование ОАО «ФСК ЕЭС».

Новое строительство электроснабжение квартал 203 (ТП-362, 368,369), необходимо ввиду изношенности оборудования трансформаторных подстанций и сетей электроснабжения данного квартала. Реконструкция предусматривает замену 3-х трансформаторных подстанций 1x400 кВА, 1x320 кВА и 1x320 кВА 1958 и 1960 годов ввода в эксплуатацию на две 2БГКТП - 630 кВА, замену существующей сети 10 и 0,4 кВ также с истекшим сроком полезного использования (1,1 КЛ-10 кВ и 7,4 КЛ-0,4 кВ), реконструкцию схемы электроснабжения 0,4 кВ квартала с целью обеспечения необходимого качества напряжения.

Замена объектов электросетевого хозяйства, имеющих 100% физический и моральный износ (годы ввода в эксплуатацию подстанций и основного количества кабельных линий 1958 – 1960 г.г.) на новые позволит:


  • уменьшить количество технологических нарушений в сети 10 и 0,4 кВ;

  • минимизировать затраты на эксплуатацию ТП 10/0,4 кВ и КЛ-10 и 0,4 кВ;

  • улучшить уровень качества электроэнергии;

Увеличение трансформаторной мощности подстанций данного района дает возможность технологического подключения новых потребителей.

Требуемый объем финансирования – 31,86 млн. руб. Срок выполнения работ 2017 год.

Содержание и ремонт 1 км кабельных линий составляет в среднем 85 тыс. рублей в год (всего 8,5 км). Таким образом, срок окупаемости кабельных линий составит 28 лет. Содержание и ремонт ТП составляет в среднем 230 тыс. руб. на одну ТП (всего 3 ед.). Таким образом, срок окупаемости ТП составит 17 лет.

Проект «Реконструкция сетей электроснабжения квартал 203» является экономически эффективным (соответствует установленным параметрам экономической эффективности).

Финансирование за счет амортизационных отчислений МУП «Электросеть».

Новое строительство электроснабжение квартал Д (ТП-367, 359), необходимо ввиду изношенности оборудования трансформаторных подстанций и сетей электроснабжения данного квартала. Реконструкция предусматривает замену 2-х трансформаторных подстанций мощностью по 630 кВА 1956 и 1959 годов ввода в эксплуатацию на две 2БГКТП - 630 кВА, замену существующей сети 10 и 0,4 кВ также с истекшим сроком полезного использования (0,75 КЛ-10 кВ и 7,3 КЛ-0,4 кВ), реконструкцию схемы электроснабжения 0,4 кВ квартала с целью обеспечения необходимого качества напряжения.

Замена объектов электросетевого хозяйства, имеющих 100% физический и моральный износ (годы ввода в эксплуатацию подстанций и основного количества кабельных линий 1956 – 1959 г.г.) на новые позволит:


  • уменьшить количество технологических нарушений в сети 10 и 0,4 кВ;

  • минимизировать затраты на эксплуатацию ТП 10/0,4 кВ и КЛ-10 и 0,4 кВ;

  • улучшить уровень качества электроэнергии.

Увеличение трансформаторной мощности подстанций данного района дает возможность технологического подключения новых потребителей.

Требуемый объем финансирования – 29,5 млн. руб. Срок выполнения работ 2018 год.

Содержание и ремонт 1 км кабельных линий составляет в среднем 85 тыс. рублей в год. Таким образом, срок окупаемости кабельных линий составит 30 лет. Содержание и ремонт ТП составляет в среднем 230 тыс. руб. Таким образом, срок окупаемости ТП составит 19,5 года.

Финансирование за счет амортизационных отчислений МУП «Электросеть».

Техническое перевооружение и реконструкция ТП-10/0,4 кВ с заменой оборудования РУ-10 и 0,4 кВ, в связи с физическим и моральным износом данного оборудования, с целью повышения надежности электроснабжения социально-значимых объектов и жилых домов города Череповца, осуществления возможности технологического присоединения потребителей. Оборудование реконструируемых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ введено в эксплуатацию в 1961 - 1987 году, амортизация составляет 100%.

При реализации проекта предусмотрены использование современного оборудования, учтена возможность технологического присоединения потребителей за счет установки дополнительных коммутационных аппаратов. В соответствии с данной программой запланирована реконструкция и ввод в эксплуатацию ТП после реконструкции с заменой следующего оборудования:

Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП с заменой вводных автоматических выключателей типа APU-30 и APU-50 на автоматические выключатели типа ВА в (ТП-343,400,906,95 и РУ-0,4 кВ РП-11 и т.д.) в количестве: 2013г - 2 ед. , 2014-5 ед., 2015-2020 г.г. - по 19 ед.

Реконструкция РУ-10 кВ ТП с заменой разъединителей 10 кВ типа РВ (разъединитель высоковольтный) на выключатели нагрузки типа ВНР (выключатель нагрузки с ручным приводом) и ВНА и замена кабельных перемычек на трансформаторы в количестве: 2013г. - 2 ед. ВН, 2014 г.-11 ед. КЛ, 10 ед. ВН, 2015-2020 г.г. по 30 ед. КЛ, 20 ед. ВН.

Замена трансформаторов и оборудования РУ-10 и 0,4 кВ ТП в связи перегрузкой и необходимостью обеспечения резерва мощности (ТП-904,ТП-354,ТП-164, ТП-184, ТП-183, ТП-221, ТП-224 и т.д.) в количестве: 2016-2020 г.г. - по 5 ед.

Замена камер КСО-386 (камеры сборные одностороннего обслуживания) на камеры КСО-366 с ВНА (выключателем нагрузки автогазовым) (ТП-103-5, ТП-115-7и т.д.) в количестве: 2016-2020 г.г. - по 15 ед.

Замена в связи с физическим износом и с целью снижения потерь, трансформаторов мощностью 180,315,320 и 560кВА на трансформаторы 400 и 630 кВА в количестве: 2016-2020 г.г. - по 4 ед.

Замена оборудования РУ-0,4 кВ ТП в связи с физическим и моральным износом оборудования, отсутствием резервных точек присоединения для подключения потребителей и отсутствием защиты на вводе РУ-0,4 кВ в количестве: 2016-2020 г.г. - по 3 ед.

Всего затраты, на выполнение технического перевооружения и реконструкцию ТП-10/0,4 кВ на весь период действия программы составляют, млн. руб.:
Таблица 6.1


2013


2014

2015

2016


2017


2018


2019

2020,

Всего, млн. руб.

1,340

2,775

2,775

13,881

13,881

13,881

13,881

13,881

76,295

Содержание и ремонт ТП составляет в среднем 230 тыс. руб. (всего 18 ТП). Снижение потерь позволит сэкономить до 378 тыс. руб. в год (90 тыс. кВт в год при цене 4,2 руб. за 1 кВт). Таким образом, срок окупаемости мероприятия составит 17 лет.

Финансирование мероприятий осуществляется за счет амортизационных отчислений МУП «Электросеть».

Техническое перевооружение и реконструкция ВЛ-10 кВ предусматривает реконструкцию ВЛ-10 кВ ТП 44 – ТП 59 – КНС-6 (участок от 11 до 40 опоры) – реконструкция с заменой провода А-50 мм 2 – 4500 м на СИП- 70 кв. мм – 1500 м. Протяженность - 1,5 км. Реконструкция воздушных линий 10 кВ, с истекшим нормативным сроком эксплуатации позволит обеспечить:



  • необходимый уровень качества электроэнергии, в соответствии с ГОСТ;

  • надежность электроснабжения социально-значимых объектов и жилых домов, за счет замены провода на самонесущий изолированный провод;

  • возможность технологического присоединения потребителей за счет увеличения сечения провода.

Выполнение данного мероприятия запланировано на 2015 год. Объем необходимых инвестиций составляет 2,168 млн. руб.

Содержание и ремонт 1 км ВЛ-10 кВ составляет в среднем 82 тыс. рублей в год (всего 1,5 км). Снижение потерь позволит сэкономить до 21,4 тыс. руб. в год (5,1 тыс. кВт в год при цене 4,2 руб. за 1 кВт). Таким образом, срок окупаемости мероприятия составит 15 лет.

Финансирование - за счет амортизационных отчислений МУП «Электросеть».

Техническое перевооружение и реконструкция ВЛ-0,4 кВ необходима для обеспечения надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца. Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ, с истекшим нормативным сроком эксплуатации позволит обеспечить:



  • необходимый уровень качества электроэнергии, в соответствии с ГОСТ;

  • надежность электроснабжения социально-значимых объектов и жилых домов, за счет замены провода на самонесущий изолированный провод;

  • возможность технологического присоединения потребителей за счет увеличения сечения провода.

Объем выполняемых работ:

Таблица 6.2




Год

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

Протяженность, км

1,45

2,16

5,01

2,33

2,33

2,33

2,33

2,33

20,26

Затраты на реконструкцию, млн. руб.

3,332

4,881

6,101

5,265

5,265

5,265

5,265

5,265

40,640






























Содержание и ремонт 1 км ВЛ-0,4 кВ составляет в среднем 78 тыс. рублей в год (всего 20,26 км). Снижение потерь позволит сэкономить до 1 129,8 тыс. руб. в год (269 тыс. кВт в год при цене 4,2 руб.). Таким образом, срок окупаемости мероприятия составит 15 лет.

Финансирование мероприятий осуществляется за счет амортизационных отчислений МУП «Электросеть».

Реконструкция РП-10 кВ необходима для обеспечения надежности электроснабжения потребителей города Череповца. Реконструкция включает в себя монтаж схемы АВР между вводами РП-10 кВ, замену масляных выключателей на вакуумные и установка быстродействующих микропроцессорных защит на вводные ячейки РП-10 кВ. По РП-27 необходима реконструкция с установкой 24 новых камер КРУ-С для осуществления возможности подключения вновь строящихся объектов в восточной части Зашекснинского района (102, 107, 108 мкр.). РП-18, 3, 1, 5, 7, 9, 4 требуют полной замены оборудования ввиду сильного и морального износа, а также отсутствия зап. частей на установленное эл. оборудование.

При реализации проекта предусмотрено использование современных видов оборудования, в том числе реле тока Micom P-123, вакуумных выключателей ВВ-TEL, регистраторы аварийных процессов и качества электроэнергии «Парма».

Реконструкция РП-10 кВ позволит:



  • обеспечит надежность электроснабжения потребителей города Череповца, ввиду обеспечения АВР по секциям РП;

  • снижение эксплуатационных расходов МУП «Электросеть» ввиду установки вакуумных выключателей и быстродействующих защит, не дающих глубокого развития аварий;

  • обеспечит возможность подключения вновь строящихся объектов в восточной части Зашекснинского района (102, 107, 108 мкр.).

Всего затраты, на выполнение реконструкции РП-10 кВ на весь период действия программы составляют, млн. руб.:
Таблица 6.3


2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

35,334

8,694

4,347

35,263

23,227

4,347

34,319

34,555

180,087

Содержание и ремонт РП составляет в среднем 230 тыс. руб. (всего 8 РП). Снижение потерь позволит сэкономить до 7 165,2 тыс. руб. в год (1 706 тыс. кВт в год при цене 4,2 руб.). Таким образом, срок окупаемости мероприятия составит 20 лет.

Финансирование мероприятий осуществляется за счет амортизационных отчислений МУП «Электросеть».

Создание систем телемеханики и связи предусматривает собой модернизацию АИИС КУЭ нижнего уровня включающую в себя замену приборов учета жилых частных домов граждан – потребителей, что позволит:

значительно снизить потери электроэнергии МУП города Череповца «Электросеть»;

снизить эксплуатационные расходы МУП «Электросеть» на обработку информации о потреблении электроэнергии гражданами – потребителями.


Всего затраты, на модернизацию АИИС КУЭ нижнего уровня на весь период действия программы составляют:
Таблица 6.4


2013

2014

2015

Всего, млн. руб.

2,931

11,648

9,745

24,323

Снижение потерь (за счет новых приборов учета, а также выявления безучетного потребления) позволит сэкономить до 8 108 тыс. руб. в год (1 930,4 тыс. кВт в год при цене 4,2 руб.). Таким образом, срок окупаемости мероприятия составит 3 года.

Финансирование мероприятий осуществляется за счет амортизационных отчислений МУП «Электросеть».

Новое строительство КЛ-10 кВ взамен изношенных и прокладка КЛ-10 кВ для обеспечения надежности электроснабжения существующих потребителей МУП «Электросеть позволит обеспечить:



  • замену КЛ-10 кВ с истекшим нормативным сроком эксплуатации и большим количеством муфт на 1 км линии, с целью повышения надежности электроснабжения социально-значимых объектов и жилых микрорайонов города Череповца;

  • передачу трансформаторной мощности от центров питания для устранения ограничений в технологическом присоединении потребителей;

  • прокладка дополнительных вводных КЛ-10 кВ существенно улучшает надежность электроснабжения сразу нескольких районов города;

  • прокладка новых вводных кабельных линий с подстанций, расположенных в других районах города (Первомайский и Северный районы) на РП-10 кВ, расположенные в Индустриальном районе. Данное мероприятие, при сопоставимых затратах с заменой трансформаторов на ГПП-9 имеет существенное преимущество – повышается надежность электроснабжения РП-10 кВ, включенных от нескольких независимых источников питания, и как следствие, появляется возможность обеспечения необходимой категории надежности электроснабжения для наиболее ответственных объектов городской инфраструктуры.

Объем выполняемых работ:
Таблица 6.5


Год

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

Протяженность, км

20,12

27,11

25,72

27,23

25,63

26,36

41,49

45,08

238,74

Затраты на реконструкцию, млн. руб.

66,283

64,905

86,298

77,691

72,590

103,088

112,422

122,586

705,864

Содержание и ремонт 1 км кабельных линий 10 кВ составляет в среднем 90 тыс. рублей в год (всего 244,69 км). Снижение потерь позволит сэкономить до 1 440,6 тыс. руб. в год (343 тыс. кВт в год при цене 4,2 руб.). Таким образом, срок окупаемости кабельных линий составит 30 лет.

Финансирование мероприятий осуществляется за счет амортизационных отчислений МУП «Электросеть».

Новое строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0.4 кВ до ВРУ жилых домов в связи с физическим износом существующих сетей и отсутствием 4-й жилы согласно требованиям ПУЭ и прокладка дополнительных вводных КЛ-0,4 кВ позволит обеспечить:



  • необходимый уровень качества электроэнергии, в соответствии с ГОСТ;

  • надежность электроснабжения социально-значимых объектов и жилых домов, за счет прокладки дополнительной кабельной линии (здание запитано по одной кабельной линии с истекшим нормативным сроком эксплуатации).

Объем выполняемых работ:
Таблица 6.6


Год

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

Протяженность, км

4,7

16

2,035

1,69

1,91

2,12

2,33

2,54

24,44

Затраты на реконструкцию, млн. руб.

17,030

22,244

7,921

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

72,194

Содержание и ремонт 1 км кабельных линий 0,4 кВ составляет в среднем 80 тыс. рублей в год (всего 24,44 км). Снижение потерь позволит сэкономить до 623,28 тыс. руб. в год (148,4 тыс. кВт в год при цене 4,2 руб.). Таким образом, срок окупаемости кабельных линий составит 28 лет.

Финансирование мероприятий осуществляется за счет амортизационных отчислений МУП «Электросеть».

Новое строительство ТП-10/0,4 кВ Строительство новых блочных трансформаторных подстанций 10/04 кВ (2х630 кВА) и выполнение перевода нагрузок потребителей в г. Череповце (от ликвидируемыхТП-10/0,4 кВ, в связи с физическим и моральным износом оборудования). Осуществление возможности передачи увеличенной трансформаторной мощности подстанций 10/0,4 кВ для устранения ограничений в технологическом присоединении потребителей. Замена оборудования и строительной части ТП 10/0,4 кВ с истекшим нормативным сроком эксплуатации, с целью повышения надежности электроснабжения социально-значимых объектов и жилых домов города Череповца.

Ликвидируемые трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ введены в эксплуатацию в 1952 - 1967 году, амортизация составляет 100 %.

При реализации проекта предусмотрены использование современного оборудования, система пожарной и охранной сигнализации, возможность выполнения ремонтных работ на оборудовании без отключения потребителей за счет резервирования мощности при строительстве двухтрансформаторных ТП в бетонном корпусе.

Снижение количества объектов электросетевого хозяйства, имеющих 100 % физический износ (годы ввода в эксплуатацию подстанций 1952 - 1967) и замена данных объектов на новые позволяет:


  • максимально уменьшить вероятность технологических нарушений в сети 10 кВ, за счет ликвидации морально и физически устаревшего оборудования;

  • минимизировать затраты на эксплуатацию ТП 10/0,4 кВ;

  • увеличить пропускную способность сети и уровень качества электроэнергии;

  • значительно повысить сетевую надежность ТП.

Возможность увеличения передачи трансформаторной мощности от подстанции снимет существующее в настоящий момент ограничение в технологическом подключении новых потребителей, даст возможность развития инфраструктуры и жилищного строительства города Череповца.

Объем выполняемых работ:


Таблица 6.7


Год

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

Количество, ед.

1

2

2

2

2

2

11

Затраты на новое строительство, млн. руб.

5,137

10,273

10,273

10,273

10,273

10,273

56,502

Содержание и ремонт ТП составляет в среднем 230 тыс. руб. (всего 11 ТП). Снижение потерь позволит сэкономить до 2 179,8 тыс. руб. в год (519 тыс. кВт в год при цене 4,2 руб. за 1 кВт). Таким образом, срок окупаемости мероприятия составит 12 лет.

Финансирование мероприятий осуществляется за счет амортизационных отчислений МУП «Электросеть».

Прочее новое строительство включает в себя следующие мероприятия:

Замена индукционных реле РТ-80, РТВ и РТМ на электронные реле РС-80;

Замена и приобретение нового оборудования АСУ;

Отопление РП-10 кВ;

Приобретение испытательной установки для тестирования, диагностики и проверки МВ, ВВ;

Приобретение передвижного дизель - генератора.

Замена индукционных реле РТ-80, РТВ и РТМ на электронные реле РС-80 направлена на снижение расхода эл. энергии на «собственные нужды» потребляемую на РП-10 кВ МУП «Электросеть» и достижения 15 % экономии данного показателя на период до 2015 года (на основании Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Постановления Правительства Вологодской области от 30 июля 2010 года №886 «О долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года»). Также, замена индукционных реле на электронные даст снижение эксплуатационных затрат МУП «Электросеть» на весь период срока службы реле, который составляет 15 лет.

Объем выполняемых работ:
Таблица 6.8


2014

2015

Всего, млн. руб.

0,628

1,985

2,613

Снижение потребления расхода электроэнергии на «собственные нужды» потребляемую на РП-10 кВ МУП «Электросеть», ожидается, к концу 2014 года, на уровне 193,078 тыс. кВт*час в год. Срок окупаемости составит 13 лет.

Финансирование мероприятий осуществляется за счет амортизационных отчислений МУП «Электросеть».

Замена и приобретение нового оборудования АСУ. Замене подлежат компьютеры выпуска 2002 – 2003 годов, а также приобретение оборудования материалов и услуг для поддержания в рабочем состоянии информационной системы МУП «Электросеть». Срок полезного использования данной техники составляет 3 года, амортизация составляет 100 %. Техника является физически и морально устаревшей, комплектующие для ее модернизации не выпускаются. Также, в связи с внедрением новых программных комплексов в МУП «Электросеть», увеличились объемы обрабатываемой информации, поэтому для ускорения обработки данных необходима замена устаревших компьютеров в комплексе с приобретением сетевых принтеров (для печати черно-белых и цветных документов) и блоков бесперебойного питания.

Обновление устаревшей компьютерной техники позволит персоналу МУП «Электросеть» в большем объеме и в гораздо меньшие сроки обрабатывать информацию об абонентах, т.е. произойдет увеличение оперативности обработки информации, в том числе, обеспечения непрерывности обработки данных на предприятии и увеличение производительности труда, что, в свою очередь, позволит избежать простоев в работе.

Инвестиции в поддержку системы «Защита персональных данных на предприятии» направлены на выполнение законодательства в области защиты персональных данных.

Инвестиции в антивирусную систему имеют цель снизить простои отдельных элементов информационной системы (или системы целиком) и защиту от вновь появляющихся вирусных угроз и исключения утечки информации.

Информационно-техническая поддержка Oracle позволяет предприятию поддерживать в актуальном состоянии систему управления базами данных предприятия (оперативное обновление, получение круглосуточных консультаций у специалистов-производителей).

Замена копировальной техники позволит сократить затраты на обслуживание устаревшей техники и повысить производительность, исключить простои техники и сотрудников.

Новая единая система хранения данных позволит сформировать единое общее сетевое хранилище данных, позволяющее сократить время на восстановление данных в случае сбоев и отказов элементов системы.

Объем выполняемых работ:
Таблица 6.9


2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего, млн. руб.

3,26

2,732

2,732

2,732

2,732

2,732

2,732

2,732

22,384

Финансирование мероприятий осуществляется за счет амортизационных отчислений МУП «Электросеть».

Проект отопление РП-10 кВ направлен на снижение расходов электроэнергии для отопления зданий РП-10 кВ МУП «Электросеть» и достижения 15 % экономии данного показателя на период до 2015 года (на основании Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Постановления Правительства Вологодской области от 30 июля 2010 года № 886 «О долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года»).

Основная задача – обеспечение необходимых температурных режимов работы технологического оборудования подстанций с использованием автоматики электроотопления, и, как следствие - снижение расхода потребления электрической энергии на «собственные нужды» РП-10 кВ.

Объем выполняемых работ:

Таблица 6.10




2013

2014

2015

Всего, млн. руб.

0,384

0,997

0,767

2,148

Ожидаемый результат реализации программы – экономия 15 % от потребляемой электрической энергии за 2009 год на «собственные нужды» РП-10 кВ, которая составит 165,449 кВт*час в год. Срок окупаемости – 4,6 года.

Финансирование мероприятий осуществляется за счет амортизационных отчислений МУП «Электросеть».

Приобретение испытательной установки для тестирования, диагностики и проверки МВ, ВВ. Проект состоит из приобретения комплекса Ретом-21, микроометра БСЗ 10.3, Ретом-61, комплекта поискового КП-500, рефлектометров Рейс-305 и Рейс-105, прибора для выбора кабеля из пучка KSG 100, InterSelect, установки для испытания оболочки и определения повреждения SHIRLA, переносной тест системы испытаний СНЧ - VLF-28, устройства дистанционного прокалывающего ДПК-16 (ИД-952).

Приобретение данного комплекса испытательных установок позволит существенно снизить как эксплуатационные затраты предприятия, так и среднее время нахождения неисправности оборудования.

Объем выполняемых работ:


Таблица 6.11


2014

2015

Всего, млн. руб.

4,762

1,103

5,865

Среднее ежегодное снижение общеэкплуатационных затрат составит 97,3 тыс. руб. (135 шт. х 3 604 руб. х 20 %), где 135 шт. – среднее количество плановых ремонтов выключателей, 3 604 руб. – средняя стоимость планового ремонта выключателя, 20 % - процент снижения затрат).

Средний ежегодный недоотпуск (передача) электроэнергии 0,3 % от полезного отпуска, вследствие технологических нарушений или 1 758,87 тыс. кВт*ч (в денежном выражении – 1 090 тыс. руб.). Срок окупаемости проекта составит 4 года.

Финансирование мероприятий осуществляется за счет амортизационных отчислений МУП «Электросеть».

Приобретение передвижного дизель-генератора. Наряду с централизованным способом электроснабжения потребителей от сетей энергосистем в ряде случаев необходимо предусматривать местные источники электроснабжения. К ним относятся дизельные электростанции, которые широко используются также в качестве резервных установок, обеспечивающих электрической энергией потребителей при отключении питания в случае аварий на линиях энергосистемы. Для потребителей с повышенными требованиями к бесперебойности электроснабжения установка резервных источников электроснабжения обязательна.

Целью настоящего проекта является приобретение передвижного дизель- генератора ДГУ Cummins С440D5S в шумозащитном всепогодном кожухе мощностью 320 кВт (400 кВА). Передвижные дизель электростанции располагаются в герметичных блоках на шасси, где присутствуют все необходимые системы жизнеобеспечения. В первую очередь дизель-генератор будет направляться для аварийного энергоснабжения больниц, котельных, водозаборов. Мощность дизель-генератора позволяет обеспечить резервное энергоснабжение многоэтажного жилого дома или таких социально-значимых объектов, как, крупная котельная или больница.

Дизель-генератор установлен на прицепе и предназначен для буксировки автомобилем к объектам, нуждающимся в аварийном электроснабжении.

Приобретение запланировано на 2013 год. Объем финансирования - 2,596 млн. руб. Источник финансирования - амортизационные отчисления МУП «Электросеть».

Приобретение автотранспорта. В настоящее время износ большей части автомобильного парка МУП «Электросеть» составляет 100 % (выпуск от 1993 до 2004 года). С этим связаны частые поломки автомобилей, большие эксплуатационные затраты, и, как следствие невозможность быстрого реагирования персонала при производстве переключений, отыскании повреждений и ремонте на сетях электроснабжения.

Целью настоящего проекта является обновление автомобильного парка МУП «Электросеть». При реализации проекта предусмотрено использование современных автомобилей, что кроме снижения затрат на ремонтные работы и скорости реагирования персонала МУП «Электросеть» повлияет также и на уменьшение расхода топлива, и как следствие на уменьшение платежей МУП «Электросеть» за негативное воздействие на окружающую среду.

Объем выполняемых работ:
Таблица 6.12


2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

2,542

9,565

13,780

6,800

6,800

6,800

6,800

6,800

59,887

Среднее за нормативный период эксплуатации ежегодное снижение эксплуатационных затрат 9 980 тыс. руб. (249,5 тыс. руб.*40), где 201,4 тыс. руб. – стоимость ремонта 1 ед. транспорта, 40 – количество заменяемых автомашин. Срок окупаемости проекта составит 6 лет (21 938/3 625,2)

Финансирование мероприятий осуществляется за счет амортизационных отчислений МУП «Электросеть».


Каталог: pages -> 2012


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница